Contract Notice Detail
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Base Total Price:
155,219.1 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2026-0020
Request Name:
MADERAS, PLOMERIA Y SELLADOR DE TECHO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MADERAS, PLOMERIA Y SELLADOR DE TECHO, PARA EL USO DE: PROYECTOS, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ALMACEN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
5 days ago
(21/04/2026 17:00:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(22/04/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days ago
(23/04/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
3 days ago
(23/04/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days ago
(23/04/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days ago
(23/04/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days ago
(23/04/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(23/04/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(23/04/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
173,103.04
DOP
Budget Appropriation Value
173,103.04
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
22,692.82
DOP
22,692.82
DOP
View
2.3.6.1.01
893.00
DOP
893.00
DOP
View
2.3.7.2.99
108,261.98
DOP
108,261.98
DOP
View
2.3.2.1.01
27,495.50
DOP
27,495.50
DOP
View
2.3.1.4.01
5,232.60
DOP
5,232.60
DOP
View
2.3.7.2.06
6,987.24
DOP
6,987.24
DOP
View
2.3.6.3.06
736.26
DOP
736.26
DOP
View
2.3.9.8.01
541.44
DOP
541.44
DOP
View
2.3.6.3.04
262.20
DOP
262.20
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
173,103.04
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776975033385Htiru
1
173,103.04
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2026 15:45:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/04/2026 10:29:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/04/2026 12:37:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/04/2026 12:42:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/04/2026 12:58:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1947954
23/04/2026 15:50
173,103.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/04/2026 15:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Detallista, SA
173,103.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
148,619.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE BOLA PVC 3/4
100
UD
78.81
7,881.00
1
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE BOLA PVC 1/2
100
UD
46.61
4,661.00
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PLASTICO
1
GAL
796.61
796.61
1
31201604 - Cementos de ca
(...)
31201604 - Cementos de caucho
2.3.7.2.99
CUBETA DE SELLADOR DE TECHO
10
UD
9,620
96,200.00
1
11162117 - Tela de caucho
2.3.2.1.01
TELA ASFALTICO POLYESTERE TROP 4KG/M2 10/ROLLO
9
UD
2,800
25,200.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PINO AMERICANO TRATADO CEPILLADO 1X12X16
2
UD
1,220.34
2,440.68
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PINO AMERICANO TRATADO BRUTO 1X12X16
1
UD
1,415.25
1,415.25
1
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01
PLAYWOOD MDF HIDROF 1/4 4X8
1
UD
820.34
820.34
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
RELLENO TROPICAL 1 GL AC BCO
2
UD
1,682.2
3,364.40
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL ESMALTE IND. 1 GAL BLANCO
1
UD
1,673.73
1,673.73
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER TROPICAL 1 GL
3
UD
398.31
1,194.93
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
COLA UNIVERSAL 32 ONZ
1
UD
389.83
389.83
1
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRAS INSIBLE RECTA
5
UD
131.36
656.80
1
30171514 - Cerradores de
(...)
30171514 - Cerradores de puertas
2.3.9.8.02
TIRADOR ARCO NIQ 96MM
15
UD
80.51
1,207.65
1
31162703 - Deslizadoras
2.3.9.8.01
PIVOTE AMIG ROLO NIQ
15
UD
32.2
483.00
1
27111902 - Limas
2.3.6.3.04
DISCO LIJA MADERA #60
4
UD
58.47
233.88
1.2
Tuberias
-
Subtotal
6,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
21
40142313 - Tapón de tuber
(...)
40142313 - Tapón de tubería
2.3.9.8.02
TAPON PVC 3/4
500
UD
3
1,500.00
22
40142313 - Tapón de tuber
(...)
40142313 - Tapón de tubería
2.3.9.8.02
TAPON PVC 1/2
400
UD
2
800.00
58
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2
200
UD
4
800.00
63
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
COUPLING PVC 1/2
500
UD
3
1,500.00
64
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
COUPLING PVC 3/4
500
UD
4
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1947954
Informe final de la selección DO1.AWD.1947954
23/04/2026 15:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.773048
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0020 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
23/04/2026 15:45
(UTC -4 hours)
Detail