Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
140,280 Dominican Pesos
Request Reference:
HMPB-DAF-CD-2026-0058
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CONTROL DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CONTROL DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA EL USO DEL HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA (HMPB).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
mella #107 Piedra Blanca Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/04/2026 12:35:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/04/2026 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/04/2026 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/04/2026 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/04/2026 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/04/2026 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/04/2026 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2026 13:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2026 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,696.76
DOP
Budget Appropriation Value
135,696.76
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
27,756.23
DOP
----
View
2.3.9.9.04
644.85
DOP
----
View
2.3.7.2.03
11,889.71
DOP
----
View
2.3.9.9.05
27,949.24
DOP
----
View
2.3.3.2.01
35,265.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
29,483.23
DOP
----
View
2.3.2.2.01
2,708.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
135,696.76
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
135,696.76
DOP
Aprobado
Cuota comprometer 0058.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/04/2026 11:47:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/04/2026 17:43:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/04/2026 18:14:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/04/2026 09:32:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica 0058.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Acta de aprobación 0058.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Solicitud de compra 0058.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1945818
21/04/2026 11:52
135,696.75 Dominican Pesos
Final Report:
21/04/2026 11:52
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RQD Higienicos, SRL
135,696.75 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
140,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO FAMILIAR 250M DOBLE HOJA
20
PAQ
900
18,000.00
2
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS
1
PAQ
1,100
1,100.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LIBRAS
1
UD
1,235
1,235.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS 7 ONZ 50/50 UNDS
2
PAQ
2,200
4,400.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
ENVACES PLASTICO 4 ONZ CON TAPAS
2
PAQ
2,700
5,400.00
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLE, BANDEJAS DOBLE C/DIVISION
2
PAQ
1,300
2,600.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO DE CUABA
1
GAL
230
230.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON EN PASTA DE FREGADO CUBO
2
GAL
3,800
7,600.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
BOLSAS PLASTICAS rojas pequeña
10
PAQ
200
2,000.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
BOLSAS PLASTICAS COLOR ROJA 55 GLS (funda)
10
PAQ
1,500
15,000.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA CON BRILLO VERDE DE FREGAR
5
UD
155
775.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLA TAD ROLLO CONTINUO NATURAL 580 PIES
6
PAQ
2,055
12,330.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO DE PASTILLA PARA TINACO
25
LB
300
7,500.00
14
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS 40/25 UNDS
2
PAQ
1,020
2,040.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES PARA LIMPIEZA INDUSTRIALES, MANOS FUERTES (caja)
6
UD
500
3,000.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
6
UD
190
1,140.00
17
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS 5 ONZ 50/50 UNIDADES
2
PAQ
2,100
4,200.00
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO 15 GLS (funda)
10
PAQ
760
7,600.00
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN (TANQUE)
1
UD
12,200
12,200.00
20
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER TRAPEROS HUMEDOS
6
UD
225
1,350.00
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO (1 TANQUE)
1
UD
10,400
10,400.00
22
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA DISPENSADORES
12
GAL
790
9,480.00
23
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
BOLSAS PLASTICAS negra pequeña
10
PAQ
200
2,000.00
24
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO 55GLS
10
PAQ
760
7,600.00
25
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
SERVILLETAS PARA Dispensadores de papel (paquete)
2
PAQ
550
1,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1945818
Informe final de la selección DO1.AWD.1945818
21/04/2026 11:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.771441
La lista de oferentes del proceso HMPB-DAF-CD-2026-0058 publicada por Hospital Municipal Piedra Blanca
21/04/2026 11:47
(UTC -4 hours)
Detail