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260,595 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CD-2026-0070 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CLUB NAVAL PARA ALISTADOS, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CLUB NAVAL PARA ALISTADOS, ARD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/04/2026 17:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
292,962.28 DOP
292,962.28 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0649,273.09  DOP
49,273.08  DOP
View
2.3.6.3.043,157.33  DOP
3,157.33  DOP
View
2.3.1.4.018,208.73  DOP
8,208.73  DOP
View
2.3.9.6.0151,825.07  DOP
51,825.07  DOP
View
2.3.6.3.0632,447.82  DOP
32,447.82  DOP
View
2.3.9.8.016,674.67  DOP
6,674.67  DOP
View
2.3.7.2.011,784.16  DOP
1,784.16  DOP
View
2.3.6.2.0223,895.00  DOP
23,895.00  DOP
View
2.3.7.2.998,108.37  DOP
8,108.37  DOP
View
2.3.9.8.0299,965.53  DOP
99,965.54  DOP
View
2.3.9.9.047,622.51  DOP
7,622.51  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 292,962.28  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1779226757692urm7z1292,962.28  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/04/2026 18:41:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica-.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.194534520/04/2026 18:44292,962.26 Dominican Pesos
    Final Report:20/04/2026 18:44Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ferox Solutións, SRL 292,962.26 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
232,595.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
11121607 - Pulpa de mader(...)
2.3.1.4.01MADERA DE PINO 1X4 DE 10 PIES6UD2501,500.00
    
2
30171505 - Puertas de met(...)
2.3.9.8.02PUERTA POLIMETRAL CON SU MARCO12UD6,00072,000.00
    
3
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04LLAVIN11UD4004,400.00
    
4
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.9.8.02TUBOS DE MASILLA ACRILICA BLANCA (CUBETA)12UD1201,440.00
    
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA SUPERIOR3UD5,30015,900.00
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA COLOR LADRILLO (CUBETA)1UD10,00010,000.00
    
7
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA ALUMINIO GL0.25UD1,500375.00
    
8
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER TROPICAL GL1UD600600.00
    
9
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLOS 93UD120360.00
    
10
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTAS2UD100200.00
    
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA GRUESA1UD1,0001,000.00
    
13
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01CINTA VERDE 3M2UD200400.00
    
14
39121512 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01INTERUPTOR SENCILLO BLANCO 3W8UD100800.00
    
15
39121602 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BRAKER 8X161UD1,0001,000.00
    
16
39121602 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BRAKER FINO DE 20 AMP14UD5007,000.00
    
17
39121512 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR DOBLE BLANCO4UD100400.00
    
18
39121310 - Cajas de uso g(...)
2.3.9.6.01CAJAS 2X4 PLASTICA 1/2 SKY6UD30180.00
    
19
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.9.8.02TUBO DE 1/2 ELECTRICO4UD100400.00
    
20
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.9.8.02CURVA DE 1/2 ELECTRICO4UD1040.00
    
21
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTE DOBLE TAPA PLATA8UD2001,600.00
    
22
39121310 - Cajas de uso g(...)
2.3.9.6.01TAPA CIEGA6UD60360.00
    
23
39111704 - Luces proyecta(...)
2.3.9.6.01LUCES DOBLE10UD2,50025,000.00
    
24
39111704 - Luces proyecta(...)
2.3.9.6.01LUCES DE PLAFON (REDONDO EMP 9W)10UD1301,300.00
    
 
25
60124412 - Alambre suave (...)
2.3.6.3.06ROLLO DE ALAMBRE no.12 NEGRO (ROLLOS)0.5UD10,0005,000.00
    
 
26
60124412 - Alambre suave (...)
2.3.6.3.06ROLLO DE TAPE NEGRO 3M GRANDE2UD180360.00
    
27
11121607 - Pulpa de mader(...)
2.3.1.4.01PLANCHA YESO ULTRALIGERA 1/2 X 4 X 8 USG SHEETROCK ULTRALIGHT4UD10,00040,000.00
    
 
28
23153034 - Rieles de máqu(...)
2.3.9.8.01PARAL 2 1/2 X 10 CALIBRE NORMAL ECOMAT CAL 254UD2501,000.00
    
 
29
23153034 - Rieles de máqu(...)
2.3.9.8.01DURMIENTE 2 1/2 X 10 CALIBRE NORMAL ECOMAT CAL 2510UD2002,000.00
    
30
11121607 - Pulpa de mader(...)
2.3.1.4.01MADERA REFUERZO 1 X 2 X 7 PINO TRATADO1UD150150.00
    
31
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06ESQUINERO METAL 1 1/4 X 10 CAJA 50/15UD150750.00
    
32
31161501 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA FINA 7/16 ECOMAT1UD500500.00
    
33
31161501 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLO PLANCHA PUNTA FINA 1 1/4 ECOMAT4UD3001,200.00
    
34
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01CINTA FIBRA VIDRIO 2 X 300 AUTOADHESIVA 1UD400400.00
    
35
12131705 - Fulminantes ex(...)
2.3.7.2.01FULMINANTE CALIBRE 22 VERDE 100UD8800.00
    
37
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06CROSS TEE 2 ECOMAT CAJA 75/185UD282,380.00
    
38
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06CROSS TEE 4 ECOMAT CAJA 50/185UD867,310.00
    
39
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06ANGULAR COMERCIAL 10 40/1 TOP TOP16UD1903,040.00
    
40
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06MAIN TEE 12 CAJA 25/116UD3004,800.00
    
 
41
60124412 - Alambre suave (...)
2.3.6.3.06ALAMBRE DULCE ROLLITO LB/1.18 CALIBRE 163UD100300.00
    
42
12131705 - Fulminantes ex(...)
2.3.7.2.01FULMINANTE CALIBRE 22 VERDE 50UD9450.00
    
43
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.9.8.02REDUCCION DE 2 A 1/2 PVC4UD50200.00
    
 
44
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02LAVAMANOS SENCILLO 4UD1,2004,800.00
    
 
45
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02MEZCLADORA SENCILLA LAVAMANOS4UD2,0008,000.00
    
 
46
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02DUCHAS 5 ABS C/ BRAZO Y CUBREFALTA3UD300900.00
    
 
47
26131603 - Rejillas de ag(...)
2.3.9.8.01REJILLAS DE PISO 4UD5002,000.00
1.2  
 ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS-
    
Subtotal
28,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 33UD200600.00
    
48
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA EPOXICA GRIS PERLA GL5UD3,80019,000.00
    
49
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACEITE BLANCA GL1UD2,0002,000.00
    
36
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA EASY FINISH 5 GLS 2UD3,2006,400.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/04/2026 18:44 (UTC -4 hours)
Detail
20/04/2026 18:41 (UTC -4 hours)
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