Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
30,250 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCINE-DAF-CD-2026-0021
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta Institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Cayetano Rodríguez #154, Gascue Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/04/2026 10:01:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/04/2026 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/04/2026 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/04/2026 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/04/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/04/2026 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/04/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/04/2026 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,329.32
DOP
Budget Appropriation Value
29,329.32
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
8,874.49
DOP
8,874.49
DOP
View
2.3.6.3.04
1,250.80
DOP
1,250.80
DOP
View
2.3.6.3.06
726.41
DOP
726.41
DOP
View
2.3.7.2.99
3,720.54
DOP
3,720.54
DOP
View
2.3.7.2.06
14,757.08
DOP
14,757.08
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta Institución
29,329.32
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG177669355158500rxo
1
29,329.32
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/04/2026 15:28:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/04/2026 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra ferreteros f.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta inicio procedimiento ferreteros f.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha tecnica ferreteros.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1944563
17/04/2026 15:30
29,329.31 Dominican Pesos
Final Report:
17/04/2026 15:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
29,329.31 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
FERRETEROS
-
Subtotal
30,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masillas
1
UD
2,000
2,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pinturas acrílicas
2
UD
7,500
15,000.00
3
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Rollo de cinta doble cara alta resistencia
10
UD
400
4,000.00
4
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Rollo de cinta doble cara transparente
5
UD
600
3,000.00
5
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Rollo de cinta doble cara verde
5
UD
650
3,250.00
6
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Galones de alcohol
2
UD
700
1,400.00
7
27111504 - Navajas de bol
(...)
27111504 - Navajas de bolsillo
2.3.6.3.04
Cuter
2
UD
700
1,400.00
8
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Tornillos 11/2
2
UD
100
200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1944563
Informe final de la selección DO1.AWD.1944563
17/04/2026 15:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.770478
La lista de oferentes del proceso DGCINE-DAF-CD-2026-0021 publicada por Dirección General de Cine
17/04/2026 15:28
(UTC -4 hours)
Detail