Contract Notice Detail
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Base Total Price:
267,351 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-DAF-CM-2026-0024
Request Name:
ADQUISICION DE PAPELERIA (TINTA Y TONER)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PAPELERIA (TINTA Y TONER
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/04/2026 16:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/04/2026 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/04/2026 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/04/2026 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/04/2026 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
22/04/2026 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24/04/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/04/2026 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/04/2026 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2026 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2026 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,575.00
DOP
Budget Appropriation Value
231,575.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
127,735.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
103,840.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
231,575.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0024
2
231,575.00
DOP
Aprobado
cuota compromer 0024.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2026 16:11:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/04/2026 10:39:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/04/2026 10:54:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/04/2026 16:25:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO COMITE 24.pdf
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PLIEGO 0024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD TONER 0024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICADO 0024.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1947645
23/04/2026 16:17
231,575 Dominican Pesos
Final Report:
23/04/2026 16:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
231,575 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO
1
UD
1
1.00
1.2
UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINAA DE INFORMATICA Y ENSEÑANZA
-
Subtotal
267,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 644 NRGRO HP
50
UD
970
48,500.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 644 A COLOR
50
UD
970
48,500.00
1
60121801 - Tintas para af
(...)
60121801 - Tintas para afiches a base de agua
2.3.7.2.06
TINTAS GT53XL EL KIT COMPLETO
3
UD
2,950
8,850.00
1
60121801 - Tintas para af
(...)
60121801 - Tintas para afiches a base de agua
2.3.7.2.06
TINTAS GL-190 EL KIT COMPLETO
3
UD
2,950
8,850.00
1
60121801 - Tintas para af
(...)
60121801 - Tintas para afiches a base de agua
2.3.7.2.06
TINTAS EPSON 544 NRGRA
10
UD
375
3,750.00
1
60121801 - Tintas para af
(...)
60121801 - Tintas para afiches a base de agua
2.3.7.2.06
TONER 150 A HP
30
UD
2,550
76,500.00
1
60121801 - Tintas para af
(...)
60121801 - Tintas para afiches a base de agua
2.3.7.2.06
TONER 58 A HP
20
UD
3,620
72,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1947645
Informe final de la selección DO1.AWD.1947645
23/04/2026 16:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.773086
La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CM-2026-0024 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina
23/04/2026 16:11
(UTC -4 hours)
Detail