Contract Notice Detail
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Base Total Price:
81,899.08 Dominican Pesos
Request Reference:
HVM-DAF-CD-2026-0010
Request Name:
CONTRATACION DE ARTICULOS PLASTICOS Y DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACION DE ARTICULOS PLASTICOS Y DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/04/2026 09:00:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/04/2026 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/04/2026 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/04/2026 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/04/2026 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/04/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/04/2026 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2026 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2026 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,739.58
DOP
Budget Appropriation Value
53,739.58
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
5,169.34
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,930.24
DOP
----
View
2.3.9.5.01
6,642.08
DOP
----
View
2.3.9.1.01
12,259.42
DOP
----
View
2.3.3.2.01
20,738.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
53,739.58
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
2026
53,739.58
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER DE ARTICULOS PLAST. Y LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/04/2026 11:31:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA ART. PLASTICOS LIMPIEZA(1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUISICION ART. PLASTICOS LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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REQUISICION ART. PLASTICOS LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1945315
20/04/2026 11:35
53,739.58 Dominican Pesos
Final Report:
20/04/2026 11:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Clininoc Suplay Import SRL
53,739.58 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
81,899.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PEQUENO
5
PAQ
2,131.08
10,655.40
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO GRANDE
5
PAQ
4,336.5
21,682.50
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
6
PAQ
2,784.8
16,708.80
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS HIGIENICOS 7OZ 50/50
1
CAJ
5,151.88
5,151.88
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
4
UD
507.4
2,029.60
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
3
UD
477.9
1,433.70
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA PAR
5
PAQ
289.1
1,445.50
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA LIQUIDO
8
GAL
507.4
4,059.20
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
20
GAL
295
5,900.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
15
GAL
855.5
12,832.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1945315
Informe final de la selección DO1.AWD.1945315
20/04/2026 11:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.770832
La lista de oferentes del proceso HVM-DAF-CD-2026-0010 publicada por Hospital de Villa Mella
20/04/2026 11:31
(UTC -4 hours)
Detail