Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
32,060 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDAG-DAF-CD-2026-0051
Request Name:
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(08/04/2026 13:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days ago
(08/04/2026 13:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days ago
(08/04/2026 13:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days ago
(08/04/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
2 days ago
(08/04/2026 13:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
2 days ago
(08/04/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days ago
(08/04/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
2 days ago
(08/04/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(08/04/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(08/04/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,350.01
DOP
Budget Appropriation Value
27,350.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
27,350.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
transferencia
27,350.01
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CD-2026-0051
51
27,350.01
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA 0051.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/04/2026 14:30:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFACION DE FONDO 0051.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD 0051.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO 0051.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA 0051.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1938925
08/04/2026 14:37
27,349.99 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/04/2026 14:37
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Office Multi Services Castillo Suarez, SRL
27,349.99 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
32,060.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
ROLO DE PRESION HP/CANON LASRJET 1020/1102/1005/1606
1
UD
2,600
2,600.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
ROLO DEL FUSOR HP/LASRJET 1102/1005/1006/1020/1606 14
1
UD
2,300
2,300.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
TONER TRIPLE HP 78/35A/85A/COM 125 GEN
1
UD
1,500
1,500.00
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
SERVICIOS, MANT. Y LIMPEZA DE IMPRESORA
2
UD
1,500
3,000.00
5
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
FIRE TV STICK AMAZON
2
UD
7,000
14,000.00
6
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
SERVICIO TECNICO
1
UD
2,000
2,000.00
7
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
REPARACION DEL SITEMA DE AVANCE DE PAPEL
2
UD
1,700
3,400.00
8
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
PIES DE CABLE CAT D DHUA
160
UD
20
3,200.00
9
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
CONECTOR DE RED RJ45 ECON CAT 5
2
UD
30
60.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1938925
Informe final de la selección DO1.AWD.1938925
08/04/2026 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.766524
La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0051 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García
08/04/2026 14:30
(UTC -4 hours)
Detail