Contract Notice Detail
Summary Information

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32,060 Dominican Pesos
 
HMDAG-DAF-CD-2026-0051 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

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Services 
Services 
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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2 days ago (08/04/2026 13:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (08/04/2026 13:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (08/04/2026 13:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (08/04/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (08/04/2026 13:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (08/04/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (08/04/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (08/04/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (08/04/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (08/04/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
27,350.01 DOP
27,350.01 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0227,350.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2026  transferencia 27,350.01  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CD-2026-00515127,350.01  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/04/2026 14:30:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFACION DE FONDO 0051.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD 0051.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
PLIEGO 0051.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA 0051.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.193892508/04/2026 14:3727,349.99 Dominican PesosActive
    Final Report:08/04/2026 14:37Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Office Multi Services Castillo Suarez, SRL27,349.99 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
32,060.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02ROLO DE PRESION HP/CANON LASRJET 1020/1102/1005/16061UD2,6002,600.00
    
2
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02ROLO DEL FUSOR HP/LASRJET 1102/1005/1006/1020/1606 141UD2,3002,300.00
    
3
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02TONER TRIPLE HP 78/35A/85A/COM 125 GEN1UD1,5001,500.00
    
4
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02SERVICIOS, MANT. Y LIMPEZA DE IMPRESORA2UD1,5003,000.00
    
5
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02FIRE TV STICK AMAZON 2UD7,00014,000.00
    
6
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02SERVICIO TECNICO1UD2,0002,000.00
    
7
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02REPARACION DEL SITEMA DE AVANCE DE PAPEL2UD1,7003,400.00
    
8
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02PIES DE CABLE CAT D DHUA160UD203,200.00
    
9
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02CONECTOR DE RED RJ45 ECON CAT 52UD3060.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/04/2026 14:37 (UTC -4 hours)
Detail
08/04/2026 14:30 (UTC -4 hours)
Detail