Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
399,981.1 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2026-0018
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/04/2026 14:35:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/04/2026 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/04/2026 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/04/2026 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/04/2026 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/04/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/04/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/04/2026 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/04/2026 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/04/2026 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,046.00
DOP
Budget Appropriation Value
35,046.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
35,046.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026
35,046.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CC-00108-2026
1
35,046.00
DOP
Aprobado
CC-108-2026-GTG INDUSTRIAL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/04/2026 08:03:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
09/04/2026 11:15:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
10/04/2026 12:51:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
10/04/2026 12:51:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
10/04/2026 13:04:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
10/04/2026 14:29:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS No-00037-2026.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL 0038.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1942021
15/04/2026 09:11
397,838.84 Dominican Pesos
Final Report:
15/04/2026 09:11
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cary Industrial, SA
241,643.92 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Ricardo Abreu Abreu
94,801.2 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
FUDIMAT, SRL
26,347.72 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
GTG Industrial, SRL
35,046 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MAYORDOMÍA
-
Subtotal
399,981.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO DE DISPENSADOR (1,200) CREMA
500
UD
337.02
168,510.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO 5%
45
GAL
70
3,150.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO 100%
8
GAL
135
1,080.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
24
GAL
123.9
2,973.60
5
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE SPRAY 19 OZ
10
UD
575
5,750.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA LIQUIDO (GALON
24
UD
188.8
4,531.20
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO DE MANO (GALON)
30
UD
188.8
5,664.00
8
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA JABON
6
UD
1,371.9
8,231.40
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA (M)
24
UD
105
2,520.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
6
UD
123.9
743.40
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER 36
6
UD
174.05
1,044.30
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER 40
6
UD
180.8
1,084.80
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 55 G NEGRA
2,500
UD
4.84
12,100.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 55 G ROJA
2,500
UD
12.92
32,300.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 60 G NEGRA
600
UD
12.9
7,740.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 60 G ROJA
1,000
UD
12.92
12,920.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
SERVILLETAS ENROLLADO
500
PAQ
129.8
64,900.00
18
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
ATOMIZADOR
12
UD
75
900.00
19
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
36
UD
34.4
1,238.40
20
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINA DE BAÑO
8
UD
1,000
8,000.00
21
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA
36
UD
75
2,700.00
22
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
ZAFACONES ACERO INOXIDABLE 45 LITROS
3
UD
9,000
27,000.00
23
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON CON TAPA DE 20 GL AZULES
2
UD
1,500
3,000.00
24
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON CON TAPA DE 20 GL BLANCO
2
UD
1,500
3,000.00
25
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON CON TAPA Y RUEDA DE 45 LITROS AMARILLOS
4
UD
1,500
6,000.00
26
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON CON TAPA Y RUEDA DE 45 LITROS ROJOS
2
UD
1,500
3,000.00
27
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR ELECTRICO
9
UD
1,100
9,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1942021
Informe final de la selección DO1.AWD.1942021
15/04/2026 09:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.767882
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2026-0018 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
13/04/2026 08:03
(UTC -4 hours)
Detail