Contract Notice Detail
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Base Total Price:
247,358 Dominican Pesos
Request Reference:
HJOP-DAF-CD-2026-0023
Request Name:
COMPRA COMESTIBLE PARA LA DESPENSA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA COMESTIBLE PARA LA DESPENSA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PRESTOL CASTILLO NO 05 San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/04/2026 14:01:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/04/2026 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/04/2026 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/04/2026 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/04/2026 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/04/2026 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/04/2026 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/04/2026 14:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2026 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2026 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,658.00
DOP
Budget Appropriation Value
247,658.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.7.9.01
750.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
14,500.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
186,112.00
DOP
----
View
2.3.1.3.02
12,696.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
33,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
247,658.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HJOP-DAF-CD-2026-0023
1
247,658.00
DOP
Aprobado
img20260401_12100337.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/04/2026 17:52:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/04/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
img20260401_12100337.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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aprobacion salami.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLI.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA T.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1936354
01/04/2026 17:55
247,658 Dominican Pesos
Final Report:
01/04/2026 17:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vegetales y Mas Suero Jimenez, SRL
247,658 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION ALIMENTOS
-
Subtotal
247,358.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
50221002 - Harina
2.3.1.1.01
FUNDA MAICERA EXTRA FINA
36
UD
48
1,728.00
4
50221001 - Granos
2.3.1.3.02
MAIZ DULCE
48
UD
105
5,040.00
5
50221001 - Granos
2.3.1.3.02
GUANDULEZ VERDE
72
UD
95
6,840.00
6
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
FUNDA TRIGO NEGRO
50
UD
90
4,500.00
12
50221002 - Harina
2.3.1.1.01
MAIZENA
36
PAQ
110
3,960.00
14
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café
10
PAQ
425
4,250.00
16
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
LATAS DE HABICHUELA NEGRA
48
UD
85
4,080.00
17
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
FUNDA HABICHUELA PINTA
48
UD
110
5,280.00
18
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
FUNDAS HABICHUELA ROJA
36
UD
170
6,120.00
22
50171552 - Mezcla para ad
(...)
50171552 - Mezcla para adobar
2.3.1.1.01
SAZON COMPLETO
4
UD
595
2,380.00
23
50171552 - Mezcla para ad
(...)
50171552 - Mezcla para adobar
2.3.1.1.01
SOPITA DOÑA GALLINA
15
CAJ
405
6,075.00
25
50192901 - Pasta sencilla
(...)
50192901 - Pasta sencilla o fideos
2.3.1.1.01
FUNDA CODITOS
36
UD
40
1,440.00
28
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
125
LB
29.6
3,700.00
30
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE
8
GAL
160
1,280.00
41
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
CHOCOLATE
25
CAJ
670
16,750.00
42
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
Galletas de soda
150
CAJ
165
24,750.00
58
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA EN TARRO
6
UD
290
1,740.00
59
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
TARRO MANTEQUILLA
3
UD
425
1,275.00
61
50221002 - Harina
2.3.1.1.01
AVENA NUTRE MAS
36
UD
85
3,060.00
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
saco de arroz 50 lb
14
UD
2,000
28,000.00
50221002 - Harina
2.3.1.1.01
HARINA DE TRIGO
30
LB
30
900.00
50221002 - Harina
2.3.1.1.01
HARINA DE NEGRITO
36
UD
230
8,280.00
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
SALSA TOMATE 7 LB
6
UD
650
3,900.00
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS
6
CAJ
1,200
7,200.00
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHA BLES 125/1
50
UD
390
19,500.00
10151803 - Semillas o plá
(...)
10151803 - Semillas o plántulas de canela
2.6.7.9.01
CANELA ENTERA
3
LB
210
630.00
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES
2
CAJ
2,600
5,200.00
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO SERVILLETAS
10
UD
1,400
14,000.00
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE SOYA JUMBO
6
GAL
1,375
8,250.00
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
TUNA PACO FISH
144
UD
125
18,000.00
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
LECHE SAN JUANERA
60
UD
405
24,300.00
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
LECHE DESCREMADA LITROS
40
UD
105
4,200.00
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
LECHE CARNATIONS
10
UD
75
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1936354
Informe final de la selección DO1.AWD.1936354
01/04/2026 17:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.765283
La lista de oferentes del proceso HJOP-DAF-CD-2026-0023 publicada por Hospital Dr. Jaime Oliver Pino
01/04/2026 17:52
(UTC -4 hours)
Detail