Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
247,610 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CD-2026-0112
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/03/2026 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/03/2026 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/03/2026 13:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/03/2026 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/03/2026 13:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/03/2026 13:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/03/2026 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/03/2026 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/03/2026 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
272,345.42
DOP
Budget Appropriation Value
272,345.42
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
18,413.90
DOP
----
View
2.3.6.3.04
28,876.96
DOP
----
View
2.3.9.8.02
197,062.95
DOP
----
View
2.3.6.3.06
27,292.46
DOP
----
View
2.3.9.6.01
699.15
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
trasferencia
272,345.42
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2025
1
272,345.42
DOP
Aprobado
COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/03/2026 14:05:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/03/2026 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNCA DIRECTA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1934933
31/03/2026 14:07
272,345.42 Dominican Pesos
Active
Final Report:
31/03/2026 14:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Medina N Solutions, SRL
272,345.42 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
247,610.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
PLAFON PVC 2X4
300
UD
550
165,000.00
2
31321109 - Ensambles de b
(...)
31321109 - Ensambles de barras pegadas de acero inoxidable
2.3.6.3.06
CROSS TEE DE “4”
50
UD
150
7,500.00
3
31321109 - Ensambles de b
(...)
31321109 - Ensambles de barras pegadas de acero inoxidable
2.3.6.3.06
CROS TEE DE “2”
50
UD
120
6,000.00
4
31321109 - Ensambles de b
(...)
31321109 - Ensambles de barras pegadas de acero inoxidable
2.3.6.3.06
MAIN TEE DE 12”
10
UD
320
3,200.00
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO P /PLAFON
4
CAJ
290
1,160.00
6
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
ALAMBRE DULCE (ROLLO)
5
UD
260
1,300.00
7
46182201 - Cinturones de
(...)
46182201 - Cinturones de soporte de la espalda
2.3.9.9.04
FAJAS P/CARGA
5
UD
1,950
9,750.00
8
27111515 - Taladro de man
(...)
27111515 - Taladro de mano
2.3.6.3.04
PISTOLA P /PLAFONES
1
UD
7,400
7,400.00
9
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TIRO P/ PISTOLA DE PLAFONES
1
CAJ
1,400
1,400.00
10
40142007 - Mangueras espe
(...)
40142007 - Mangueras especiales
2.3.9.8.02
MANGUERA P/ LAVAMANO 1/2X 1/2
25
UD
380
9,500.00
11
40142007 - Mangueras espe
(...)
40142007 - Mangueras especiales
2.3.9.8.02
MANGUERA P/ LAVAMANO 1/2X3/8
25
UD
380
9,500.00
12
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR 1/2X 3/8
50
YD
390
19,500.00
13
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN MARIPOSA
20
UD
320
6,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1934933
Informe final de la selección DO1.AWD.1934933
31/03/2026 14:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.764605
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2026-0112 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
31/03/2026 14:05
(UTC -4 hours)
Detail