Contract Notice Detail
Summary Information

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5,000 Dominican Pesos
 
HMDAG-DAF-CD-2026-0049 
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN ESTE HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ARMIDA GARCIA  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

10 days ago (31/03/2026 13:40:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days ago (31/03/2026 13:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days ago (31/03/2026 13:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days ago (31/03/2026 13:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days ago (31/03/2026 13:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days ago (31/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days ago (31/03/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days ago (31/03/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days ago (31/03/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days ago (31/03/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
4,410.00 DOP
4,410.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.014,410.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2026  transferencia 4,410.00  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CD-2026-0049494,410.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

31/03/2026 14:22:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
01/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA 0049.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
PLIEGO 0049.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD 0049.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION 0049.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.193493631/03/2026 14:244,410 Dominican PesosActive
    Final Report:31/03/2026 14:24Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Agua Rangel, SRL4,410 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
5,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLO DE AGUA 5 GL 88UD504,400.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLITAS DE AGUA 20/13FT200600.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
31/03/2026 14:24 (UTC -4 hours)
Detail
31/03/2026 14:22 (UTC -4 hours)
Detail