Contract Notice Detail
Summary Information

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168,500 Dominican Pesos
 
HPPEM-DAF-CD-2026-0059 
ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/03/2026 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/03/2026 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/03/2026 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/03/2026 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/03/2026 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/03/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/03/2026 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/03/2026 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/03/2026 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
172,812.29 DOP
172,812.29 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01172,812.29  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PRIMER PAGO172,812.29  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202600593172,812.29  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/03/2026 13:42:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/03/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
PLIEGO 0059.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD 0059.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CUOTA 0059.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDownload
AUTORIZACION 0059.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.193445330/03/2026 13:45172,812.3 Dominican Pesos
    Final Report:30/03/2026 13:45Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Tecnocompu Jas, SRL172,812.3 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Compra de Toner y Tinta -
    
Subtotal
168,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01TINTA NEGRA BTD60BK original30UD1,20036,000.00
    
 
2
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01TINTA AZUL BT5001C original30UD1,00030,000.00
    
 
3
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01TINTA AMARILLA BT5001Y original30UD1,00030,000.00
    
 
4
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01TINTA ROJA BT5001M original30UD95028,500.00
    
 
5
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 ORIGINAL NEGRA40UD80032,000.00
    
 
6
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01ADAPTADOR HDMI A VGA + AUX 20UD60012,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
30/03/2026 13:45 (UTC -4 hours)
Detail
30/03/2026 13:42 (UTC -4 hours)
Detail