Contract Notice Detail
Summary Information

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245,943.9 Dominican Pesos
 
HMDER-DAF-CD-2026-0060 
COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
25/03/2026 12:31:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
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Yes 
Scheduling

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25/03/2026 10:02:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
245,943.90 DOP
248,643.70 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0178,269.40  DOP----View
2.3.9.8.0263,230.50  DOP----View
2.3.9.1.0143,542.00  DOP----View
2.3.9.8.019,322.00  DOP----View
2.6.9.6.0131,520.00  DOP----View
2.3.9.9.0420,060.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202612026248,643.70  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Document_20260325_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Document_20260325_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Document_20260325_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
245,943.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01 PANELES LED 60X60 48W30UD2,608.9878,269.40
    
 
2
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02GALONES CRISTALIZADOR DE50UD733.6136,680.50
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES CRISTIZADOR DE PISO 5UD2,71413,570.00
    
 
4
52131702 - Varillas para (...)
2.3.9.8.02TUBOS LED 18W FROZEN50UD53126,550.00
    
 
5
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIBRA DE BRILLO PARA CRISALIZADOR DE PISO50UD460.223,010.00
    
 
6
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01MANGUERA FLEXIBLE PARA FREGADERO MONOMANDO20UD466.19,322.00
    
 
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01MANGUERA FLEXIBLE PARA FREGADERO20UD348.16,962.00
    
 
8
30181508 - Divisiones de (...)
2.6.9.6.01GALONES DE CERA DE PISO5UD2,12410,620.00
    
 
9
30181508 - Divisiones de (...)
2.6.9.6.01VALVULA LLENADO DE INDORO20UD75015,000.00
    
 
10
30181508 - Divisiones de (...)
2.6.9.6.01SAPO 03 PARA INODORO20UD2955,900.00
    
 
11
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04LLAVES LAVAMANOS20UD1,00320,060.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
25/03/2026 12:31 (UTC -4 hours)
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