Contract Notice Detail
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Base Total Price:
120,124 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2026-0061
Request Name:
COMPRA DE SUMINISTRO IMPERMEABILIZANTES PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SUMINISTRO IMPERMEABILIZANTES PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/03/2026 10:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/03/2026 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/03/2026 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/03/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/03/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/03/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/03/2026 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/03/2026 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2026 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,124.00
DOP
Budget Appropriation Value
120,124.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
8,260.00
DOP
----
View
2.2.7.1.01
2,065.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
885.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
100,890.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,024.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTRO
120,124.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
2026
120,124.00
DOP
Aprobado
IMPERMABILIZANTES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/03/2026 11:50:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
IMPERMABILIZANTES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
IMPERMABILIZANTES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
IMPERMABILIZANTES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1932315
25/03/2026 11:52
120,124 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/03/2026 11:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jose Enrique De Oleo Amador
120,124 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
120,124.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE
6
UD
16,815
100,890.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE PINTURA INDUTRIAL NEGRA
2
UD
4,012
8,024.00
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
KIT DE CLORACION Y PH AGUA
5
UD
1,652
8,260.00
4
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.01
BROCHAS DE 3 PULGADAS
5
UD
413
2,065.00
5
23131513 - Bloques para l
(...)
23131513 - Bloques para lijar
2.3.9.8.01
PLIEGO LIJA
10
UD
88.5
885.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1932315
Informe final de la selección DO1.AWD.1932315
25/03/2026 11:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.762195
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0061 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
25/03/2026 11:50
(UTC -4 hours)
Detail