Contract Notice Detail
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Base Total Price:
118,158 Dominican Pesos
Request Reference:
CSSD-DAF-CD-2026-0006
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/03/2026 16:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/03/2026 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/03/2026 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/03/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2026 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/03/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2026 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/03/2026 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2026 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,812.24
DOP
Budget Appropriation Value
29,812.24
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
25,775.04
DOP
----
View
2.3.9.9.05
189.46
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,847.74
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
29,812.24
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0006
1
29,812.24
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMISO OFFITEK.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/03/2026 14:17:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/03/2026 08:51:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/03/2026 09:33:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/03/2026 10:16:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/03/2026 10:19:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/03/2026 10:28:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/03/2026 10:29:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION PAPELERIA T-1.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS MAT OFICINA T-1.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHA TECNICA MAT OFICINA T-1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION MAT OFICINA T-1-2026-0006.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1931236
24/03/2026 15:06
124,802.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/03/2026 15:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
29,812.24 Dominican Pesos
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Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
94,990.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
118,158.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDITA DE GOMA 32
30
UD
38
1,140.00
2
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDITAS GOMITAS ELASTICAS #18
30
UD
22
660.00
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
SHARPIEN PUNTA FINA NEGRO
2
UD
565
1,130.00
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
SHARPIEN PUNTA FINA ROJO
1
UD
565
565.00
5
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
TABLILLA DE MADERA 9X12
2
UD
96
192.00
6
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLAS
24
UD
25
600.00
7
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
ROLLO DE TURNO
24
UD
350
8,400.00
8
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS
2
UD
328
656.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO 1.0MM AZUL
60
UD
115
6,900.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO 1.0MM NEGRO
2
UD
100
200.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO 1.0MM ROJO
2
UD
100
200.00
12
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA ARCHIVADOR T-823
10
UD
220
2,200.00
13
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA ARCHIVADOR T-832
12
UD
245
2,940.00
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA BLANCA 3 HOYOS 1.5 PULGADAS
12
UD
154
1,848.00
15
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA BLANCA 3 HOYOS 2 PULGADAS
12
UD
165
1,980.00
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA BLANCA 3 HOYOS 3 PULGADAS
6
UD
210
1,260.00
17
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA DE DEDOS PARA CONTAR 10 GRAMOS
12
UD
102
1,224.00
18
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADH TEIPI MASKIG TAPE 2"X100 MTS. (GRANDE)
32
UD
65
2,080.00
19
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CINTA DE ESCRITORIO TAPE 3/4"X 1296" 19MM
60
UD
72
4,320.00
20
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS 33MM
50
UD
32
1,600.00
21
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CLIPS 50MM
50
UD
33
1,650.00
22
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTORES BROCHA LIQUIPAPER
36
UD
29
1,044.00
23
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS DE 200 PAG MASCOTA
30
UD
55
1,650.00
24
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ARCHIVADOR ACORDEON
3
UD
255
765.00
25
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 CJ100/1
25
UD
200
5,000.00
26
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
GANCHO PARA FOLDERS MACHO Y HEMBRA 7CM
5
UD
48
240.00
27
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMAS PARA BORRAR CHIQUITA
24
UD
6
144.00
28
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
GOTERO TINTA SELLO
36
UD
28
1,008.00
29
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
24
UD
175
4,200.00
30
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
30
UD
49
1,470.00
31
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPICES DE CARBON LAPIZ
5
UD
60
300.00
32
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 300 PAGINAS
12
UD
245
2,940.00
33
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 500 PAGS
12
UD
265
3,180.00
34
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS 3X3 POST IT
80
UD
22
1,760.00
35
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO BARRA UJU
6
UD
69
414.00
36
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTORES DE HOJA PAQ. 100/1
10
UD
185
1,850.00
37
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL B-20, 8 1/2 X 11
180
UD
175
31,500.00
38
41122702 - Cintas etiquet
(...)
41122702 - Cintas etiquetadoras
2.3.9.9.01
ROLLOS PAPEL NRC 3P multicolor tricolor
80
UD
44
3,520.00
39
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
36
UD
24
864.00
40
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
SACA PUNTAS MR DE METAL A1002
24
UD
26
624.00
41
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 14X17"
1
UD
5,450
5,450.00
42
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 10 X13"
1
UD
2,150
2,150.00
43
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES 9 X 12" BLANCO SIN PEGAMENTO
1
UD
1,850
1,850.00
44
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 9 X12"
1
UD
1,850
1,850.00
45
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
TEIPE CINTA PAPE AMARRILLO DE PAPEL tape
24
UD
45
1,080.00
46
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA 8 1/2"(215MM)
24
UD
65
1,560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1931236
Informe final de la selección DO1.AWD.1931236
24/03/2026 15:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.761708
La lista de oferentes del proceso CSSD-DAF-CD-2026-0006 publicada por Centro Sanitario de Santo Domingo
24/03/2026 14:17
(UTC -4 hours)
Detail