Contract Notice Detail
Summary Information

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16,992 Dominican Pesos
 
HMDER-DAF-CD-2026-0051 
COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORES DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORES DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

20/03/2026 08:01:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
16,992.00 DOP
16,992.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0116,992.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CARTUCHO 16,992.00  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261202616,992.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/03/2026 08:27:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/03/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Document_20260320_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Document_20260320_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Document_20260320_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.192940520/03/2026 08:3016,992 Dominican PesosActive
    Final Report:20/03/2026 08:30Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Vitsys Digital Development System, SRL16,992 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
16,992.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO HP 667 TRICOLOR 2UD1,5933,186.00
    
 
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO HP 667 BLACK9UD1,53413,806.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/03/2026 08:30 (UTC -4 hours)
Detail
20/03/2026 08:27 (UTC -4 hours)
Detail