Contract Notice Detail
Summary Information

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1,832,440 Dominican Pesos
 
FIDEICOMISO-DAF-CM-2026-0003 
"ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA PARA EL FIDEICOMISO RD VIAL" 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
"ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA PARA EL FIDEICOMISO RD VIAL" 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/03/2026 14:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
1,764,495.00 DOP
1,764,495.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.011,580,315.00  DOP----View
2.3.4.1.01184,180.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago total1,764,495.00  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026000006111,764,495.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/04/2026 10:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
23/03/2026 15:38:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
25/03/2026 16:17:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
26/03/2026 08:21:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
26/03/2026 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Formularios.zipOtherDownload
Circular-Conjunta-DIGEMAPS.pdfOtherDownload
ACTA DE INCIO CM-03.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Pliego.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Convocatoria.pdfOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.194592221/04/2026 11:101,764,495 Dominican Pesos
    Final Report:21/04/2026 11:10Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Farmacia Leonard, SRL1,764,495 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPAR UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA UTILIZADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LAS AUTOPISTAS A NIVEL NACIONAL-
    
Subtotal
1,832,440.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
42132205 - Guantes de cir(...)
2.3.9.3.01Guantes tamaño M caja 100/1500CAJ420210,000.00
    
 
2
42132205 - Guantes de cir(...)
2.3.9.3.01Guantes tamaño L Caja 100/1500CAJ420210,000.00
    
 
3
42311511 - Vendajes de ga(...)
2.3.9.3.01Gasas estériles 4x4 Paq. 100/1600CAJ270162,000.00
    
 
4
42311511 - Vendajes de ga(...)
2.3.9.3.01Vendaje elástico de 10 centímetros UND2,500CAJ3587,500.00
    
 
5
51191601 - Dextrosa
2.3.4.1.01Dextrosa al 50% 50ml ampolla UND700CAJ11077,000.00
    
 
6
42221609 - Sets de admini(...)
2.3.9.3.01Bajantes de suero UND3,500CAJ37.04129,640.00
    
 
7
42142503 - Agujas arteria(...)
2.3.9.3.01Mariposas Color verde No.21 Caja 100/1500CAJ360180,000.00
    
 
8
42203402 - Catéteres o se(...)
2.3.9.3.01Catheter #18 Caja 50/150CAJ4,000200,000.00
    
 
9
42203402 - Catéteres o se(...)
2.3.9.3.01Catheter #20 Caja 50/150CAJ4,000200,000.00
    
 
10
42203402 - Catéteres o se(...)
2.3.9.3.01Catheter #22 Caja 50/150CAJ4,000200,000.00
    
 
11
51151703 - Epinefrina
2.3.4.1.01Adrenalina 1ml ampollas Caja 100/120UD4,50090,000.00
    
 
12
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.01Jeringas de 5cc caja 100/150CAJ50225,100.00
    
 
13
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.01Jeringas de 10cc caja 100/150CAJ62431,200.00
    
 
14
51181706 - Hidrocortisona
2.3.4.1.01Hidrocortisona inyectable 100mg 500UD6030,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/04/2026 11:10 (UTC -4 hours)
Detail
21/04/2026 10:50 (UTC -4 hours)
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