Contract Notice Detail
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Base Total Price:
568,977 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2026-0042
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMUNES EN LA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMUNES EN LA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO, ARD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/03/2026 10:25:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/03/2026 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/03/2026 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2026 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
20/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
25/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/03/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2026 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
664,351.56
DOP
Budget Appropriation Value
664,351.56
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
35,022.40
DOP
35,022.40
DOP
View
2.3.6.1.01
22,599.36
DOP
22,599.36
DOP
View
2.3.2.1.01
2,784.80
DOP
2,784.80
DOP
View
2.3.6.4.04
130,012.40
DOP
130,012.40
DOP
View
2.3.6.3.04
3,410.20
DOP
3,410.20
DOP
View
2.3.9.8.02
5,636.62
DOP
5,636.62
DOP
View
2.3.9.8.01
14,078.58
DOP
14,078.58
DOP
View
2.3.7.2.99
26,243.20
DOP
26,243.20
DOP
View
2.3.7.2.06
24,780.00
DOP
24,780.00
DOP
View
2.3.6.3.06
399,784.00
DOP
399,784.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA PAGO DE FACTURA
664,351.56
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774874685262csvBX
1
664,351.56
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/03/2026 09:46:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
Other
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SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Ficha tecnica para bienes.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1932038
25/03/2026 14:42
664,351.56 Dominican Pesos
Final Report:
25/03/2026 14:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soludiem by Ros, SRL
664,351.56 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
522,077.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
ATADO DE VARILLA 1/2 X 20
1
UD
112,500
112,500.00
2
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
ATADO DE VARILLA 3X8 X 20
3
UD
75,700
227,100.00
4
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
CURVA DRENAJE 2 X 45
28
UD
66
1,848.00
5
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
CURVA DRENAJE 3 X 45
8
UD
107
856.00
6
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
CURVA DRENAJE 4 X 45
6
UD
17
102.00
7
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2
48
UD
17
816.00
8
30121605 - Marcos de pozo
(...)
30121605 - Marcos de pozo con tapas del registro
2.3.9.8.01
TAPA DE CISTERNA 36X36
1
UD
11,940
11,940.00
9
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA YALET T CERROJO KIT CERRADURA ELECT. C/ BOSTON C / SUELTO
4
UD
7,500
30,000.00
12
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO FUNDA 40 KILOS
12
UD
1,600
19,200.00
13
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOPA PAQ. 1 LIBRA
20
UD
120
2,400.00
16
11111605 - Mármol
2.3.6.4.04
CORALINA 1 MT ALTURA 15.35 Y ACERA 24
39.35
UD
2,900
114,115.00
17
40142614 - Cruces de tubo
2.3.9.8.02
YEE DRENAJE DE 4
6
UD
200
1,200.00
1.2
HERRAMIENTAS DE MANO
-
Subtotal
2,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MANDARRIA DE 12 LIBRAS
1
UD
2,900
2,900.00
1.3
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS
-
Subtotal
22,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGATOD (FUNDA)
50
UD
400
20,000.00
11
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
DERRETIDO DE CERAMICA (FUNDA)
6
UD
450
2,700.00
1.4
PINTURA
-
Subtotal
21,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
14
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBO SELLADOR PINTRUAS
2
UD
5,700
11,400.00
15
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBO ACRILICA COLONIAL LX 25/66
1
UD
9,900
9,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1932038
Informe final de la selección DO1.AWD.1932038
25/03/2026 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.762046
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2026-0042 publicada por Armada de República Dominicana
25/03/2026 09:46
(UTC -4 hours)
Detail