Contract Notice Detail
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Base Total Price:
72,565 Dominican Pesos
Request Reference:
HPGTH-DAF-CD-2026-0005
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL FERRTEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL FERRTEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
MANUELA DIEZ JIMENEZ El Seibo YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/03/2026 10:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/03/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/03/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,856.29
DOP
Budget Appropriation Value
54,856.29
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
9,273.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,800.02
DOP
----
View
2.2.5.8.01
0.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
50.41
DOP
----
View
2.3.5.5.01
0.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
14,743.20
DOP
----
View
2.3.9.8.02
6,444.30
DOP
----
View
2.3.9.9.04
22,544.76
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
54,856.29
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
54,856.29
DOP
Aprobado
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/03/2026 11:09:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/03/2026 14:19:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/03/2026 17:55:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion de existencia de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Tecnica material ferretero.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APERTURA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1929713
20/03/2026 11:16
54,856.28 Dominican Pesos
Final Report:
20/03/2026 11:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
54,856.28 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA MATERIAL FERRETEROS T1
-
Subtotal
72,565.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS LUZ AMARILLA
30
UD
25
750.00
2
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLAS LUZ LED 630 WATT
30
UD
250
7,500.00
3
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLAS LUZ LED 65 WATT
20
UD
450
9,000.00
4
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE 1/2 PVC
12
UD
125
1,500.00
5
40141604 - Válvulas de se
(...)
40141604 - Válvulas de seguridad
2.3.6.3.04
VALVULAS DE ENTRADA PEQUEÑA
5
UD
450
2,250.00
6
20111707 - Adaptadores de
(...)
20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación
2.3.9.8.02
COPLIN DE 1/2 PVC
5
UD
7
35.00
7
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.2.5.8.01
GAS PARA AIRE 410 LATA
5
1,500
7,500.00
8
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
PVC MEDIANO
3
200
600.00
09
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO MEDIANO
5
550
2,750.00
10
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO GRANDE
5
850
4,250.00
11
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
PORTA CANDADO
3
395
1,185.00
12
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN CIEGO
5
1,000
5,000.00
13
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTAS PLASTICAS NO.37
1
1,500
1,500.00
14
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTAS PLASTICAS NO.39
1
1,500
1,500.00
15
40141604 - Válvulas de se
(...)
40141604 - Válvulas de seguridad
2.3.6.3.04
VALVULAS DE ENTRADA GRANDE
4
450
1,800.00
16
40141701 - Desagües
2.3.9.8.02
PERA PARA INODORO PEQUEÑA
5
40
200.00
17
40141701 - Desagües
2.3.9.8.02
PERA PARA INODORO GRANDE
5
55
275.00
18
40141701 - Desagües
2.3.9.8.02
BALANCIN PARA INODORO
8
80
640.00
19
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
MEZCLADORA DE LAVAMANO DE LAVAMANO
6
1,800
10,800.00
20
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
MEDIA LUNA PARA LAVA MANO
2
800
1,600.00
21
31181510 - Juntas de sili
(...)
31181510 - Juntas de silicona
2.3.9.8.01
SILICON TRANSPARENTE EN PASTA GRANDE
3
450
1,350.00
22
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
ROLLO DE TEFLON
3
120
360.00
23
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE PRESION DE 1/2
3
125
375.00
24
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TAPON DE 3 PVC
3
50
150.00
25
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TAPON DE 2 PVC
4
50
200.00
26
31181510 - Juntas de sili
(...)
31181510 - Juntas de silicona
2.3.9.8.01
PVC DE 8 OZ
3
385
1,155.00
27
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo
2.3.9.8.02
Coupling de 1" DE 1 1/2 PVC
4
55
220.00
28
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo
2.3.9.8.02
TE DE 1 1/2 PVC
3
70
210.00
29
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo
2.3.9.8.02
Adaptador Hembra 1 1/2
3
30
90.00
30
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo
2.3.9.8.02
TAPA REGISTRO DE 1 1/2
12
110
1,320.00
31
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSION ELECTRICA 30 PIES
5
300
1,500.00
32
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
REGLETA DE 6 ENTRADA
4
500
2,000.00
33
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN NORMAL
10
300
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1929713
Informe final de la selección DO1.AWD.1929713
20/03/2026 11:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.760414
La lista de oferentes del proceso HPGTH-DAF-CD-2026-0005 publicada por Hospital Provincial General Dr. Teófilo Hernández
20/03/2026 11:09
(UTC -4 hours)
Detail