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Base Total Price:
161,443 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAABO-DAF-CD-2026-0013
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2026. (Compras verdes)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2026. (Compras verdes)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/03/2026 11:01:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/03/2026 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/03/2026 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/03/2026 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/03/2026 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/03/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/03/2026 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2026 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,388.46
DOP
Budget Appropriation Value
52,388.46
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
11,446.00
DOP
11,446.00
DOP
View
2.3.1.1.01
8,035.80
DOP
8,035.80
DOP
View
2.3.9.5.01
32,906.66
DOP
32,906.66
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2026. (Compras verdes)
52,388.46
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774007769177eQJCJ
1
52,388.46
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/03/2026 11:56:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/03/2026 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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politica-de-compras-verdes.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION E INFORME.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACION.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha tecnica insumo de cocina y limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1927828
17/03/2026 12:03
190,502.74 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/03/2026 12:03
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Awarded Company
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Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
127,435.28 Dominican Pesos
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COCINA Y LIMPIEZA (ADQUISICION) 1ER TRIMESTRE
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
52,388.46 Dominican Pesos
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COCINA COMESTIBLES/MATERIALES GASTABLES (ADQUISICION) 2DO TRIMESTRE
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
2,081.52 Dominican Pesos
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ELECTRODOMESTICO
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
8,597.48 Dominican Pesos
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Sin título
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
COCINA Y LIMPIEZA (ADQUISICION) 1ER TRIMESTRE
-
Subtotal
107,996.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS PAPEL HIGIENICO:jumbo suave y absorbente (producto 100% biodegradable) de uso para dispensador de (12/1 Rollos) Color: blanco
10
UD
882
8,820.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS TOALLAS DE PAPEL: jumbo suave y absorbente (producto 100% biodegradable) de uso para dispensador de (12/1 Rollos) Color: blanco
12
UD
766
9,192.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CAJA BLANQUEADOR LIQUIDO (CLORO) DE 1 GALON DE 4 UNIDADES
5
UD
409
2,045.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE BOLSAS NEGRAS 55 GALONES
6
UD
535
3,210.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE BOLSAS NEGRAS NO. 30 28X35
12
UD
320
3,840.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA C/ PALO INCL.
6
UD
175
1,050.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES 8 ONZAS O SU EQUIVALENTE DE 226 GRAMOS (VARIOS AROMAS)
24
UD
185
4,440.00
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE OLOR (VARIOS AROMAS) PARA EL BAÑO
48
UD
55
2,640.00
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJAS DE FREGAR
10
UD
25
250.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MICRO FIBRA 16X16
24
UD
79
1,896.00
11
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 32
6
UD
175
1,050.00
12
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO PLASTICO DE 22 DIENTES C/ PALO INCL.
5
UD
463
2,315.00
13
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardos De Café De 20 Und de 1 libra cada uno
8
UD
8,406
67,248.00
1.2
Lote 2
COCINA COMESTIBLES/MATERIALES GASTABLES (ADQUISICION) 2DO TRIMESTRE
-
Subtotal
44,397.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA:Vasos de carton o papel desechables de Eco Biodegradables de alta resistencia de 7 onzas (50/1 unidad/paq) color: blanco
8
UD
1,807
14,456.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA: Vasos carton o papel desechables de Eco Biodegradables de alta resistencia de 4 onzas (50/1 unidad/paq) color: blanco
8
UD
1,235
9,880.00
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Saco De Azúcar Negra De 125 Libras
1
UD
4,080
4,080.00
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
CAJA DE: Té instantáneo caja de 25 unidades c/u (manzanilla, verde y tilo)
6
UD
330
1,980.00
5
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE: Plato Foam Biodegradable No. 9 Llano De (20/1 Unidad) Color: Blanco
5
UD
170
850.00
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema Para Café (Cremora) Tamaño pequeña de 6 ONZA
6
UD
125
750.00
7
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE: Plato Foam Biodegradable No. 6 Llano De (20/1 Unidad) Color: Blanco
5
UD
70
350.00
8
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETES DE: Cucharas desechables de Eco Biodegradables de alta resistencia de (25/1 unidad) Color: blanco
5
UD
51
255.00
9
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo Bomba para café de 1.8 litros (plastico)
2
UD
1,048
2,096.00
10
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensadores de papel toallas
4
UD
2,425
9,700.00
1.3
Lote 3
COCINA ELECTRODOMESTICO (ADQUISICION) 4TO TRIMESTRE
-
Subtotal
1,764.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Greca para café con capacidad de 12 tazas (NO ELETRICA)
2
UD
882
1,764.00
1.4
Lote 4
ARTICULOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
7,286.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJA DE: DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS EN PRESENTACION DE (4 UNIDADES POR CAJA) O SU EQUIVALENTE
4
UD
1,188
4,752.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
CAJA DE: LAVA PLATOS LIQUIDO PRESENTACION DE (4 UNIDADES POR CAJA) O SU EQUIVALENTE
2
UD
922
1,844.00
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE: GUANTES LATEX DE LIMPIEZA SIZE (M)
6
UD
55
330.00
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE: GUANTES LATEX DE LIMPIEZA SIZE (L)
6
UD
60
360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1927828
Informe final de la selección DO1.AWD.1927828
17/03/2026 12:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.759015
La lista de oferentes del proceso CORAABO-DAF-CD-2026-0013 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica
17/03/2026 11:56
(UTC -4 hours)
Detail