Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,293,070.4 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0038
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS Y MEDICAMENTOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/03/2026 09:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/03/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/03/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/03/2026 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/03/2026 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/03/2026 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2026 09:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2026 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2026 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2026 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,279,745.94
DOP
Budget Appropriation Value
1,279,745.94
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
1,079,745.94
DOP
1,079,745.94
DOP
View
2.3.4.1.01
200,000.00
DOP
200,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS Y MEDICAMENTOS
1,279,745.94
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774467110516qo2BT
1
1,279,745.94
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/03/2026 16:54:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/03/2026 18:24:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/03/2026 23:20:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/03/2026 14:11:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
16/03/2026 15:06:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
16/03/2026 17:06:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/03/2026 08:41:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
17/03/2026 08:45:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
17/03/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
17/03/2026 09:30:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
17/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA MEDICAMENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F_056_Formulario.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1927339
17/03/2026 17:18
1,404,850.94 Dominican Pesos
Final Report:
17/03/2026 17:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Wachinelo Montblack, SRL
35,105 Dominican Pesos
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EPX Dominicana, SRL
90,000 Dominican Pesos
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Distribuidora Basulto, EIRL
1,279,745.94 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,293,070.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SEDA 0
240
UD
340.34
81,681.60
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON 2-0
540
UD
283.87
153,289.80
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NILON 3-0
540
UD
272.4
147,096.00
4
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CATETER 20 JELCO
1,000
UD
68.2
68,200.00
5
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CATETER 22 JELCO
1,000
UD
68.2
68,200.00
6
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CATETER 24 JELCO
1,000
UD
68.2
68,200.00
7
42142711 - Sets de auscul
(...)
42142711 - Sets de auscultación uretral
2.3.9.3.01
SONDA FOLEY 14
500
UD
58.85
29,425.00
8
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CATETER UMBILICAL 3.5
20
UD
4,921.4
98,428.00
9
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CONECTAR DE DOS VIAS
150
UD
594
89,100.00
10
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CONECTAR DE TRES VIAS
150
UD
794
119,100.00
11
42132101 - Protectores de
(...)
42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital
2.3.9.3.01
SABANITAS DESECHABLES
2,000
UD
25.3
50,600.00
12
51161703 - Budesonida
2.3.4.1.01
BUDESONIDE AMP.
1,000
UD
88
88,000.00
13
51142116 - Salicilato de
(...)
51142116 - Salicilato de dietilamina
2.3.4.1.01
SOLUCION SALINA 0.9% 100ML
2,000
UD
56
112,000.00
14
42231701 - Tubos nasogást
(...)
42231701 - Tubos nasogástricos
2.3.9.3.01
LEVIN FLEXIFLO #14 KANGORA
10
UD
2,975
29,750.00
15
51171909 - Omeprazol
2.3.4.1.01
OMEPRAZOL 40MG VIAL
2,000
UD
45
90,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1927339
Informe final de la selección DO1.AWD.1927339
17/03/2026 17:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.759306
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0038 publicada por Hospital Central de las FFAA
17/03/2026 16:54
(UTC -4 hours)
Detail