Contract Notice Detail
Summary Information

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4,000 Dominican Pesos
 
HMDAG-DAF-CD-2026-0038 
ADQUISICIÓN DE ENRUTADORES (ROUTERS) DE RED  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE ENRUTADORES (ROUTERS) DE RED PARA EL AREA ELECTROMEDICINA DE ESTE HOSPITAL DRA. ARMIDA GARCIA  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

30 days ago (11/03/2026 11:20:22(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (11/03/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (11/03/2026 11:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (11/03/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (11/03/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (11/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (11/03/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (11/03/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (11/03/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (11/03/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
2,800.00 DOP
2,800.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.012,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2026  transferencia 2,800.00  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CD-2026-0038382,800.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/03/2026 12:31:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDO 0038.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECINA 0038.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
PLIEGO 0038.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRA 0036.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.192462411/03/2026 12:342,800 Dominican PesosActive
    Final Report:11/03/2026 12:34Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Office Multi Services Castillo Suarez, SRL2,800 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
4,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
43222609 - Enrutadores (r(...)
2.6.1.3.01ADAPTADOR HDMI A VGA (ADA4202BK 1UD1,0001,000.00
    
 
2
43222609 - Enrutadores (r(...)
2.6.1.3.01CABLE VGA GENERIC 5 PIES 1UD500500.00
    
 
3
43222609 - Enrutadores (r(...)
2.6.1.3.01ROUTER TP-LINK N-300(TL-WA855RE) INALM1UD2,5002,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
11/03/2026 12:34 (UTC -4 hours)
Detail
11/03/2026 12:31 (UTC -4 hours)
Detail