Contract Notice Detail
Summary Information

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232,144.7 Dominican Pesos
 
HRJMCB-DAF-CD-2026-0080 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
ClosedForReplies
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE 27 DE FEBRERO ESQ SABANA LARGA CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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11 days ago (11/03/2026 14:02:14(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days ago (12/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days ago (12/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (13/03/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (13/03/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (13/03/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (13/03/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (13/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (13/03/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
232,144.70 DOP
232,144.70 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01208,780.70  DOP----View
2.3.7.2.0323,364.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026239101-2372031232,144.70  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
TDR.pdfTerms and ConditionsDownload
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTRO DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
232,144.70
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO DE LIMPIEZA450GAL106.4947,920.50
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LAVANDA450GAL265119,250.00
    
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01DETERG. P/ FREGAR PASTA 50LB10UD4,161.0241,610.20
    
4
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE MANOS 150GAL155.7623,364.00
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