Contract Notice Detail
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Base Total Price:
244,775 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSO-DAF-CD-2026-0009
Request Name:
“ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE LA PARED PERIMETRAL DEL SRSO.”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
“ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE LA PARED PERIMETRAL DEL SRSO.”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(11/03/2026 10:01:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(12/03/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(12/03/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 hours ago
(13/03/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 hours ago
(13/03/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days left
(20/03/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days left
(20/03/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days left
(23/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days left
(23/03/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,775.00
DOP
Budget Appropriation Value
244,775.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
130,000.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
102,075.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
12,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DAF-SRSO-CF-03-11
1
244,775.00
DOP
Aprobado
CERT. APROB. PRESUP..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/03/2026 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/03/2026 12:29:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/03/2026 11:08:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/03/2026 19:52:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/03/2026 20:42:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
13/03/2026 09:17:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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DADM-FO-057 V1Compromiso Ético Proveedores (as) Públicos.docx
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ACTO ADM. APROB. INICIO .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Other
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERT. APROB. PRESUP..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CERT. APROB. PRESUP..pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS PARA REMOZAMIENTO T1
-
Subtotal
244,775.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS (Ver especificaciones técnicas anexas)
200
UD
650
130,000.00
2
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA AZUL TRITURADA LAVADA (MTS) (Ver especificaciones técnicas anexas)
20
M
2,835
56,700.00
3
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
VARILLA CORRUGADA DE 1/2" x 20" (Ver especificaciones técnicas anexas)
30
UD
400
12,000.00
4
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVA DE 3/4 (MTS) (Ver especificaciones técnicas anexas)
25
M
1,815
45,375.00
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO DULCE DE 4" (LIBRA) (Ver especificaciones técnicas anexas)
10
LB
70
700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.757876
La lista de oferentes del proceso SRSO-DAF-CD-2026-0009 publicada por Servicio Regional de Salud Ozama
13/03/2026 10:28
(UTC -4 hours)
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