Contract Notice Detail
Summary Information

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12,642.91 Dominican Pesos
 
HMLS-DAF-CD-2026-0030 
COMPRA DE UTILES Y SUMINISTRO DE OFICINA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE SUMINISTRO Y UTILLES DE OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

1 day ago (10/03/2026 15:01:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day ago (10/03/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day ago (10/03/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day ago (10/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 hours ago (11/03/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 hours ago (11/03/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 hours ago (11/03/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 hours ago (11/03/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 hours ago (11/03/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
14,009.82 DOP
14,009.82 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0113,959.85  DOP----View
2.3.3.2.0149.97  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL14,009.82  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20260030114,009.82  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/03/2026 12:59:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/03/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.192462711/03/2026 13:0214,009.82 Dominican PesosActive
    Final Report:11/03/2026 13:02Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Impresos Diversos Sánchez, SRL14,009.82 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
4,237.28
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01 TINTA DE GOTERO AZUL DE SELLO 5UD211.861,059.30
    
 
2
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPA5UD25.42127.10
    
 
3
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP PEQUEÑO NO. 15CAJ16.9584.75
    
 
4
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP MEDIANO 32MM5CAJ16.9584.75
    
 
5
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP GRANDE 50MM5CAJ33.9169.50
    
 
6
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01PENDRAI5UD474.582,372.90
    
 
7
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01MOUSE2UD169.49338.98
1.2  
 ADQUISICION DE MATERIAL E INSSUMO DE OFICINAA T1-
    
Subtotal
8,405.63
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL4CAJ150600.00
    
 
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO NEGRO2CAJ150300.00
    
 
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR2CAJ355.93711.86
    
 
15
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01GRAPAS5CAJ38.14190.70
    
 
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER4CAJ237.29949.16
    
 
17
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA3UD360.171,080.51
    
 
19
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01TIJERA3UD114.41343.23
    
29
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE BLANCO NO. 84CAJ805.083,220.32
    
30
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBREMANILA 15X1850UD16.95847.50
    
 
36
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01CARTULINA AMARILLA5UD8.4742.35
    
 
52
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ2CAJ60120.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
11/03/2026 13:02 (UTC -4 hours)
Detail
11/03/2026 12:59 (UTC -4 hours)
Detail