Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
247,250 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0105
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15 days ago
(10/03/2026 15:25:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15 days ago
(10/03/2026 15:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15 days ago
(10/03/2026 15:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15 days ago
(10/03/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15 days ago
(10/03/2026 15:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15 days ago
(10/03/2026 15:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(11/03/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(11/03/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(11/03/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,319.22
DOP
Budget Appropriation Value
247,319.22
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
144,705.62
DOP
----
View
2.3.3.1.01
4,484.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
32,060.60
DOP
----
View
2.3.9.2.02
2,880.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
53,454.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
9,735.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
247,319.22
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
146
1
247,319.22
DOP
Aprobado
Cuota Compromio 146.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/03/2026 15:54:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/03/2026 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certificado de Fondos .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud ByS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1923747
10/03/2026 16:01
247,319.22 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/03/2026 16:01
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
BV Nuñez Servicios Inmobiliarios y Mas, SRL
247,319.22 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
247,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
UNIDADES DE TIJERAS DE 7.5''
12
UD
120
1,440.00
2
31201506 - Cinta de bísma
(...)
31201506 - Cinta de bísmalemida
2.3.9.9.05
UNIDADES DE MASKING TAPE
50
UD
175
8,750.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
UNIDADES DE GRAPADORAS
30
UD
210
6,300.00
4
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
UNIDADES DE SACAGRAPAS DE METAL
12
UD
95
1,140.00
5
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
UNIDADES DE LIBROS RECORS (500 PAGS)
30
UD
525
15,750.00
6
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CUADERNOS DE 200 PAGINAS
30
UD
180
5,400.00
7
44111520 - Almohadillas o
(...)
44111520 - Almohadillas o protectores de superficie
2.3.9.2.01
PAQUETES DE PROTECTOR SHEET 100/1
5
UD
390
1,950.00
8
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNIDADES DE PILA AA
100
UD
120
12,000.00
9
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNIDADES DE PILAS AAA
100
UD
125
12,500.00
10
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNIDADES DE PILA C
60
UD
265
15,900.00
11
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNIDADES DE PILA 2032
24
UD
350
8,400.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPICEROS AZULES MAPED
100
UD
260
26,000.00
13
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
UNIDADES DE FOLDER PARTITON 8 1/2 X 11 COLOR VERDE
80
UD
410
32,800.00
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X 11
100
UD
419
41,900.00
15
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 13
2
UD
350
700.00
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 14
2
UD
520
1,040.00
17
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
TICKER DE TURNO DE 1 1/2''
50
UD
585
29,250.00
19
44103114 - Kits de recubr
(...)
44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta
2.3.9.2.01
TINTA ROJA PARA SELLO
3
UD
125
375.00
18
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
PAQUETES DE LAPICES DE COLORES PARA LISTAS
24
UD
165
3,960.00
20
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES (VERDES Y AMARILLOS)
24
UD
125
3,000.00
21
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE ARGOLLAS DE 5'' AZUL
5
UD
665
3,325.00
22
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE ARGOLLAS DE 4'' AZUL
4
UD
575
2,300.00
23
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE ARGOLLAS DE 3'' AZUL
8
UD
490
3,920.00
24
24141607 - Separadores de
(...)
24141607 - Separadores de cartón
2.3.3.2.01
HOJA DE COLORES 8 1/2 X 11 DIVISORES
4
UD
300
1,200.00
25
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA DE 3''
30
UD
125
3,750.00
26
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
HOJA DE HILO BLANCA 8 1/2 X 11 (CARTULINA FUERTE)
1
UD
2,100
2,100.00
26
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
HOJA DE HILO CREMA 8 1/2 X 11 (CARTULINA FUERTE)
1
UD
2,100
2,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1923747
Informe final de la selección DO1.AWD.1923747
10/03/2026 16:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.756586
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0105 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
10/03/2026 15:54
(UTC -4 hours)
Detail