Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
248,075.97 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CD-2026-0037
Request Name:
Adquisicion de suministros de limpieza -tratamiento, suministros y eliminacion de agua y aguas residuales
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de suministros de limpieza -tratamiento, suministros y eliminacion de agua y aguas residuales
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(09/03/2026 15:40:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(09/03/2026 15:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(09/03/2026 15:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 days ago
(09/03/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11 days ago
(09/03/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11 days ago
(09/03/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days ago
(09/03/2026 15:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days left
(27/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days left
(27/03/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,075.97
DOP
Budget Appropriation Value
247,070.37
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
248,075.97
DOP
247,070.37
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773075902540U0K50
4
247,070.37
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/03/2026 16:16:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/03/2026 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CD-2026-0037 - REQUISICION DE COMPRAS Y FICHA.pdf
Other
Download
HGENSA-DAF-CD-2026-0037 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
HGENSA-DAF-CD-2026-0037 - COMPROMISO ETICO.pdf
Other
Download
HGENSA-DAF-CD-2026-0037 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
HGENSA-DAF-CD-2026-0037 - PLIEGO ORIGINAL..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1923447
09/03/2026 16:26
247,070.34 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/03/2026 16:26
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
247,070.34 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de limpieza
-
Subtotal
248,075.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLA MICROFIBRA
15
UD
65
975.00
2
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES DE NITRILE VERDE 37-145 ZISE 9
12
PAQ
310
3,720.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
15
UD
23.27
349.05
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
37
UD
92
3,404.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
12
UD
233.73
2,804.76
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RECOJEDORES DE BASURA
3
UD
246.75
740.25
7
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
3
UD
91.32
273.96
8
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ISOPOS PARA INODOROS
10
UD
350
3,500.00
9
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
MOPA DE TELA 36 PULGADAS
3
UD
2,278.5
6,835.50
10
47131619 - Cabezas de tra
(...)
47131619 - Cabezas de traperos
2.3.9.1.01
SUAPE # 36
20
UD
485
9,700.00
11
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON DE MANOS
1
UD
1,000
1,000.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
210
GAL
290
60,900.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ACIDO
20
GAL
279.8
5,596.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VAINILLA
15
GAL
386.19
5,792.85
15
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN SACO
10
UD
186.69
1,866.90
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO TANQUE 55 GALONES 10%
3
UD
8,000
24,000.00
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
360
GAL
80
28,800.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Vinagre
60
GAL
150
9,000.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Vinagre
60
GAL
150
9,000.00
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
cloro pastilla
20
GAL
107.84
2,156.80
20
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR
6
GAL
119.97
719.82
21
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS
30
GAL
216.93
6,507.90
22
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA12-32
162
GAL
285
46,170.00
23
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE GALON
42
GAL
251.44
10,560.48
24
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
6
GAL
47.25
283.50
25
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PIEDRA DE AROMA PARA INODORO
10
UD
80
800.00
26
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LIMPIA ESPUMA
7
UD
195
1,365.00
27
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS 3GLS
2
UD
627.1
1,254.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1923447
Informe final de la selección DO1.AWD.1923447
09/03/2026 16:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.756028
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2026-0037 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
09/03/2026 16:16
(UTC -4 hours)
Detail