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Summary Information

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247,934.52 Dominican Pesos
 
DNPESCA-DAF-CD-2026-0003 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE PESCA, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE PESCA, ARD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. FRANCISCO ALB. CAAMAÑO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/03/2026 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
247,934.52 DOP
247,934.52 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0182,010.00  DOP
82,010.00  DOP
View
2.3.9.2.01165,924.52  DOP
165,924.52  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago de factura247,934.52  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1773057577234VBK5Y1247,934.52  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/03/2026 12:20:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
04/03/2026 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compra suministros de oficina.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA OFICINA MARZO 2026.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Acta administrativa.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.192162304/03/2026 12:22247,934.52 Dominican Pesos
    Final Report:04/03/2026 12:22Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Mawren Comercial, SRL247,934.52 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA-
    
Subtotal
247,934.52
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips para papel #1, caja50CAJ153.47,670.00
    
 
2
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips para papel #2, caja50CAJ375.2418,762.00
    
 
3
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel Bond 8 1/2 x 11, resmas50RESMA1,073.853,690.00
    
 
4
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel Bond 8 1/2 x 13, resmas20RESMA1,41628,320.00
    
 
5
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Gancho para archivo macho y hembra, caja50CAJ489.724,485.00
    
 
6
44101805 - Cintas para ca(...)
2.3.9.2.01Cinta para maquina calculadora30UD230.16,903.00
    
 
7
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijeras12UD339.844,078.08
    
 
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders 8 1/2 x 11, caja 100/16CAJ1,3578,142.00
    
 
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders 8 1/2 x 13, caja 100/15CAJ1,9479,735.00
    
 
10
44111501 - Sujetadores o (...)
2.3.9.2.01Labels, caja de 10/124CAJ233.645,607.36
    
 
11
44111501 - Sujetadores o (...)
2.3.9.2.01Post it, paquetes20PAQ566.411,328.00
    
 
12
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01Gomas de borrar 24UD123.92,973.60
    
 
13
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Sobres amarillos 8 1/2 x 13300UD64.919,470.00
    
 
14
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector liquido, frasco36UD129.84,672.80
    
 
15
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01Libreta rayada 8 1/2 x 1136UD253.79,133.20
    
 
16
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01Libreta rayada 8 1/2 x 1136UD154.585,564.88
    
 
17
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartucho 954 a color6UD2,501.615,009.60
    
 
18
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cartucho 954 negro5UD2,47812,390.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
04/03/2026 12:22 (UTC -4 hours)
Detail
04/03/2026 12:20 (UTC -4 hours)
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