Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,000 Dominican Pesos
Request Reference:
AMSJA-DAF-CD-2026-0003
Request Name:
Adquisición De Materiales Y Suministros De Limpieza Para Uso De La Institución)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición De Materiales Y Suministros De Limpieza Para Uso De La Institución)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/03/2026 10:45:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/03/2026 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2026 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/03/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/03/2026 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/03/2026 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/03/2026 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2026 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2026 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,515.30
DOP
Budget Appropriation Value
40,515.30
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
23,694.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,534.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
11,918.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
2,778.90
DOP
----
View
2.3.7.2.99
590.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
40,515.30
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
40,515.30
DOP
Aprobado
9-Cuaota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/03/2026 11:42:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1-Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2-Certificación existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1920828
03/03/2026 11:45
40,515.3 Dominican Pesos
Final Report:
03/03/2026 11:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vega Abreu Clean, SRL
40,515.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de materiales y suministros de limpieza para uso de la institucion
-
Subtotal
45,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
75
UD
300
22,500.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
2
PAQ
750
1,500.00
3
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
24
UD
250
6,000.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
4
PAQ
900
3,600.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
4
PAQ
1,650
6,600.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabones
3
GAL
350
1,050.00
7
12161801 - Geles
2.3.7.2.03
Geles
2
GAL
700
1,400.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
3
GAL
300
900.00
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro cl
5
GAL
150
750.00
10
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiadores de vidrio o ventanas
2
GAL
350
700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1920828
Informe final de la selección DO1.AWD.1920828
03/03/2026 11:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.753828
La lista de oferentes del proceso AMSJA-DAF-CD-2026-0003 publicada por Ayuntamiento Municipal de Altamira
03/03/2026 11:42
(UTC -4 hours)
Detail