Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
620,200 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0008
Request Name:
Adquisición de Material de Limpieza Primer Trimestre para Uso de esta Institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material de Limpieza Primer Trimestre para Uso de esta Institución.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/03/2026 13:01:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/03/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
18/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
619,382.00
DOP
Budget Appropriation Value
619,382.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
130,272.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
125,316.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,304.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
338,896.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
21,594.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2255175
Adquisición de Material de Limpieza Primer Trimestre para Uso de esta Institución.
619,382.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0008
2
619,382.00
DOP
Aprobado
CERT.FONDOS-0008.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/03/2026 16:02:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2026 21:17:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/03/2026 22:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/03/2026 10:17:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/03/2026 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROB-0008.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERT.FONDOS-0008.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD-0008.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F_056_.docx
Other
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SNCC_F033 Of Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042 Informacion Oferente.docx
Other
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PLIEGO-0008.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1927336
17/03/2026 16:36
619,382 Dominican Pesos
Final Report:
17/03/2026 16:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios Alemi, SRL
619,382 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIOS GENERALES MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE
-
Subtotal
620,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
guantes para limpieza 1er trimestre
50
UD
120
6,000.00
2
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubetas con exprimidor de suape.
10
UD
850
8,500.00
3
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Ambientador y desinfectante.
80
GAL
350
28,000.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos (jabón líquido).
50
GAL
300
15,000.00
5
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables No.4
30
CAJ
2,500
75,000.00
6
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables No.10
10
CAJ
2,000
20,000.00
7
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Atomizador grande.
20
UD
350
7,000.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
50
GAL
280
14,000.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallita microfibra
60
UD
180
10,800.00
10
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Brillo verde esponja
40
UD
60
2,400.00
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedras aromáticas
60
UD
200
12,000.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla de mano 6/1
800
UD
260
208,000.00
13
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Brillos verdes
20
UD
90
1,800.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico baño 6/1
800
UD
150
120,000.00
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Spray Glade 12/2
100
UD
320
32,000.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón líquido de cuaba
30
GAL
350
10,500.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda negra 18 x 24 (10/1)
60
UD
250
15,000.00
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda negra 24 x 30 (10/1)
60
UD
250
15,000.00
19
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda 65 galones (5/1)
60
UD
250
15,000.00
20
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Tanque de Basura de 32 galones plástico con rueda.
1
UD
4,200
4,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1927336
Informe final de la selección DO1.AWD.1927336
17/03/2026 16:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.759269
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0008 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
17/03/2026 16:02
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.755094
PREGUNTA SOBRE ENTREGA DE MUESTRAS.
05/03/2026 23:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.754302
MUESTRA
04/03/2026 11:07
(UTC -4 hours)
Detail