Contract Notice Detail
Summary Information

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222,000 Dominican Pesos
 
CECANOT-DAF-CD-2026-0073 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE IMPRESION. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
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ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE IMPRESION. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

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Goods 
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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4 days ago (26/02/2026 10:02:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (26/02/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (26/02/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (26/02/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13 hours ago (02/03/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 hours left (03/03/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 hours left (03/03/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 hours left (03/03/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 hours left (03/03/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
Own resources
222,000.00 DOP
222,000.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01222,000.00  DOP
222,000.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1772108629469O49gc1222,000.00  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Contract Documents

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No
Document NameType
FICHA TECNICA CD 2026 0073.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA CD 2026 0073.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTO DE INICIO DEBAJO DEL UMBRAL 0079.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ALMACEN GENERAL (IMPRESOS)-
    
Subtotal
222,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
25
44121504 - Sobres de vent(...)
2.3.9.2.01SOBRE CARTA CON VENTANILLA37,000UD6222,000.00
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