Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,856,815 Dominican Pesos
Request Reference:
IDAC-DAF-CM-2026-0008
Request Name:
“COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS LOCALIDADES DE LA INSTITUCIÓN, BAJO EL ENFOQUE DE COMPRAS VERDES, DIRIGIDO A MIPYME MUJER.”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS LOCALIDADES DE LA INSTITUCIÓN, BAJO EL ENFOQUE DE COMPRAS VERDES, DIRIGIDO A MIPYME MUJER.”
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/02/2026 16:02:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28 days ago
(03/03/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27 days ago
(04/03/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26 days ago
(05/03/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26 days ago
(05/03/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25 days ago
(06/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21 days ago
(10/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(13/03/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15 days ago
(16/03/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11 days ago
(20/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(23/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(24/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
87,001.00
DOP
Budget Appropriation Value
87,001.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
87,001.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
87,001.00
DOP
Diciembre
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
111 A
1
87,001.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE DISP. EXP. 111A-GARENA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/03/2026 11:46:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/03/2026 10:54:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/03/2026 12:41:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/03/2026 16:22:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/03/2026 15:28:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/03/2026 10:51:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/03/2026 11:16:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/03/2026 11:43:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
05/03/2026 13:03:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
05/03/2026 14:32:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AI-CM-0008.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Brouchure antisoborno.pdf
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CERTIFICADO DE APRO. EXP. 111-2026.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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codigo-de-pautas-etica-e-integridad-1.pdf
Download
ET-CM-0008.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FORM-SIG-007-007_Debida_Diligencia_Ex.pdf
Other
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Manual_de_Medioambiente__Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo_para_Contratistas(7).pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica (1).docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta - copia.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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solicitud de compra .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1933322
27/03/2026 12:35
1,432,727.28 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/03/2026 12:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
87,001 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
1,270,464.7 Dominican Pesos
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Cary Industrial, SA
28,638.6 Dominican Pesos
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Lola 5 Multiservices, SRL
3,936.48 Dominican Pesos
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Inversiones R & S Di MC, S.R.L
42,686.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de limpieza
-
Subtotal
1,856,815.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLÁSTICA NEGRA 17 X 22 (4 GLS, Paquetes de 100/1) CALIBRE #50
150
PAQ
100
15,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLÁSTICA NEGRA 27 X 33 (30 GLS, Paquetes de 100/1) CALIBRE #90
200
PAQ
260
52,000.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLÁSTICA NEGRA 35 X 44 (55 GLS, Paquetes de 100/1) CALIBRE #100
200
PAQ
345
69,000.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 400mL
200
UD
130
26,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO GALON
250
GAL
130
32,500.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO
400
UD
45
18,000.00
7
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADOR DE AGUA DE 16 ONZ.
60
UD
35
2,100.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO
50
UD
160
8,000.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE FREGAR SIZE M (PARES)
50
UD
130
6,500.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA TIPO TOALLA DE COCINA (Rollos)
200
UD
80
16,000.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO HIGIÉNICO 6/1 FARDO
200
UD
1,700
340,000.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL DE MANO 6/1 FARDO
500
UD
1,630
815,000.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODÓN
75
UD
300
22,500.00
14
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE 50 EN AEROSOL (Spray) DE 19 ONZ
50
UD
600
30,000.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIADOR EN ESPUMA
110
UD
585
64,350.00
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO EN GALONES
50
GAL
75
3,750.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanillas de fibra
100
UD
77
7,700.00
18
30141503 - Aislamiento de
(...)
30141503 - Aislamiento de espuma
2.3.7.2.99
Spray espuma poliuretano
25
UD
780
19,500.00
19
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA CON EXPRIMIDOR
5
UD
6,300
31,500.00
20
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL DE MANO
20
UD
6,600
132,000.00
21
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA BAÑO
24
UD
250
6,000.00
22
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PARA AGUA
10
UD
320
3,200.00
23
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS CUADRADAS DE PAPEL 12" X 12"
20
UD
450
9,000.00
24
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos conico para agua 5000/1
33
CAJ
3,855
127,215.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1933322
Informe final de la selección DO1.AWD.1933322
27/03/2026 12:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.763401
La lista de oferentes del proceso IDAC-DAF-CM-2026-0008 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl
27/03/2026 11:46
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.752764
RE: Consulta adjudicacion
26/02/2026 08:31
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.752761
Consulta adjudicacion
26/02/2026 08:24
(UTC -4 hours)
Detail