Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
732,050 Dominican Pesos
Request Reference:
HRLMK-DAF-CM-2026-0006
Request Name:
Productos de papel
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Productos de papel para uso del HRLMK
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(20/02/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15 days ago
(24/02/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15 days ago
(24/02/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14 days ago
(25/02/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14 days ago
(25/02/2026 14:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14 days ago
(25/02/2026 14:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
9 days ago
(02/03/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days ago
(03/03/2026 14:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days ago
(03/03/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(03/03/2026 14:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(03/03/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
123,900.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
123,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
transferencia
123,900.00
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRLMK-DAF-CM-2026-0006
6
123,900.00
DOP
Aprobado
img20260302_12371594.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/03/2026 11:42:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/02/2026 19:11:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/02/2026 17:54:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/02/2026 09:36:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/02/2026 09:38:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
S--0006.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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F--0006.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS-febrero.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO--0006.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1919817
02/03/2026 11:48
497,621.64 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/03/2026 11:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
18,482.64 Dominican Pesos
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G3 Industrial, SRL
123,900 Dominican Pesos
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Vega Abreu Clean, SRL
355,239 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Productos de papel
-
Subtotal
732,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL
10
PAQ
650
6,500.00
2
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA
6
UD
100
600.00
3
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE ETIQUETA -2010
10
UD
470
4,700.00
4
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PAG
40
UD
500
20,000.00
5
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAPEL NOTAS ADHESIVAS (post-it)
20
PAQ
50
1,000.00
6
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA 8½ X 11
700
RESMA
390
273,000.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
200
PAQ
1,600
320,000.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO GRANDE
200
PAQ
500
100,000.00
10
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETA COCIDA
50
UD
125
6,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1919817
Informe final de la selección DO1.AWD.1919817
02/03/2026 11:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.753410
La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CM-2026-0006 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King
02/03/2026 11:42
(UTC -4 hours)
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