Contract Notice Detail
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Base Total Price:
544,920 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2026-0005
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/02/2026 12:02:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23/02/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25/02/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/02/2026 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/02/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
319,341.91
DOP
Budget Appropriation Value
319,341.91
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
57,841.12
DOP
57,841.12
DOP
View
2.3.9.1.01
190,946.92
DOP
190,946.92
DOP
View
2.3.7.2.05
4,153.92
DOP
4,153.92
DOP
View
2.3.7.1.05
6,077.05
DOP
6,077.05
DOP
View
2.3.3.2.01
19,612.31
DOP
19,612.31
DOP
View
2.3.5.5.01
30,877.18
DOP
30,877.18
DOP
View
2.3.7.2.99
9,833.41
DOP
9,833.41
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIALES DE LIMPIEZA
319,341.91
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772126345933d3knz
1
319,341.91
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/02/2026 12:56:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/02/2026 15:55:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/02/2026 19:18:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/02/2026 10:08:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/02/2026 10:31:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/02/2026 10:38:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/02/2026 11:58:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
23/02/2026 11:58:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud limpiea CM.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA LIMPIEZA CM.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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convocatoria limpieza CM.pdf
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acta de inicio limpieza CM.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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Formulario 034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
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FORMULARIO 33 (002).docx
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FORMULARIO 42.docx
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formulario 49.docx
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Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1919120
26/02/2026 13:07
319,341.91 Dominican Pesos
Final Report:
26/02/2026 13:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brymada SRL
319,341.91 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos varios
-
Subtotal
106,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
caja de vasos de carton No 7 20/1 biodegradable
15
UD
1,700
25,500.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
caja de vasos de carton No 4 20/1 biodegradable
5
UD
1,900
9,500.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
caja de vasos de carton No 10 20/1 biodegradable
15
UD
2,500
37,500.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Dispensadores de ambientadores electrico para pluming oil
12
UD
500
6,000.00
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
brillo verde
12
UD
100
1,200.00
6
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
brillo doble cara
12
UD
150
1,800.00
7
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
caja de cucharas plasticas 40/1
4
UD
2,000
8,000.00
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticidas espray
12
UD
600
7,200.00
9
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
penetrantes w 40 aceite
12
UD
800
9,600.00
1.2
Útiles y materiales de limpieza e higiene
-
Subtotal
288,020.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Caja de Guantes latex sin polvo 100/1
12
UD
300
3,600.00
11
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes latex para limpiar negro
24
UD
350
8,400.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas abanico
12
UD
500
6,000.00
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de lavaplatos liquido
12
UD
380
4,560.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de shampoo
12
UD
380
4,560.00
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de Jabon liquido para manos
36
UD
400
14,400.00
16
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador espray de 8 oz
50
UD
500
25,000.00
17
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedras para inodoro
200
UD
250
50,000.00
18
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedras para tanque inodoro
50
UD
350
17,500.00
19
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Velones aromaticos
60
UD
600
36,000.00
20
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador para dispensado espray 6 oz
36
UD
600
21,600.00
21
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Plumin 2/1
36
UD
550
19,800.00
22
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Aroma oil diferentes fragancias
36
UD
400
14,400.00
23
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes espray diferentes fragancias
24
UD
500
12,000.00
24
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Dalones Desinfectantes liquidos
48
UD
450
21,600.00
25
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de Blanqueadores
100
UD
250
25,000.00
26
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape grande 36
12
UD
300
3,600.00
1.3
papel y cartón
-
Subtotal
18,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
27
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
fardo de Servilletas normales 10/1
10
UD
1,500
15,000.00
28
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
caja de Servilletas 24/1
3
UD
1,200
3,600.00
1.4
plástico
-
Subtotal
123,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
29
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
paquetes de fundas 36x55 100/1 tipo tanque negra CALIBRE 80
30
UD
1,800
54,000.00
30
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
paquetes de fundas 28x35 100/1 negra CALIBRE 80
30
UD
1,500
45,000.00
31
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
paquetes de fundas 11x17 100/1 negra CALIBRE 80
20
UD
1,200
24,000.00
1.5
Otros productos químicos y conexos
-
Subtotal
9,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
32
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol isopropílico galones
10
UD
900
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1919120
Informe final de la selección DO1.AWD.1919120
26/02/2026 13:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.752981
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2026-0005 publicada por Tesorería Nacional
26/02/2026 12:56
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.751060
RE: Soliciitud de aclaración
20/02/2026 13:14
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.750048
RE: Soliciitud de aclaración
18/02/2026 13:07
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.750017
Soliciitud de aclaración
18/02/2026 12:29
(UTC -4 hours)
Detail