Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
194,275 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CD-2026-0054
Request Name:
PINTURAS Y ACCESORIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PINTURAS Y ACCESORIOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/02/2026 12:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/02/2026 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2026 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/02/2026 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2026 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/02/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2026 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2026 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2026 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,434.17
DOP
Budget Appropriation Value
231,434.17
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
9,133.20
DOP
----
View
2.3.7.2.06
213,393.15
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,124.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
854.32
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,929.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
trasferencia
231,434.17
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026
1
231,434.17
DOP
Aprobado
COMPROMETER.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/02/2026 12:59:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/02/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNCA DIRECTA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1913627
17/02/2026 13:01
231,434.17 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/02/2026 13:01
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Medina N Solutions, SRL
231,434.17 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
194,275.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SEMI GLOSS BLANCO 00 (CUBETA 5/1GALONES)
10
UD
13,000
130,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCO 00 (CUBETA 5/1GALONES)
3
UD
9,300
27,900.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO 93
5
GAL
2,100
10,500.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA GRIS CLARO 26(CUBETA 5/1GALONES)
3
GAL
2,100
6,300.00
5
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
MOTAS ANTI GOMAS
10
UD
180
1,800.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS #3
5
UD
300
1,500.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS #1
3
UD
175
525.00
8
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULA #3
5
UD
300
1,500.00
9
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA ACRILICA (CUBETA)
1
UD
750
750.00
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
30
LB
260
7,800.00
11
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
3
UD
500
1,500.00
12
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER
4
GAL
1,050
4,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1913627
Informe final de la selección DO1.AWD.1913627
17/02/2026 13:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.749551
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2026-0054 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
17/02/2026 12:59
(UTC -4 hours)
Detail