Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
217,723 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CD-2026-0023
Request Name:
Adquisición de material de limpieza, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material de limpieza, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/02/2026 12:03:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/02/2026 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,849.62
DOP
Budget Appropriation Value
24,849.62
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
3,663.90
DOP
3,663.90
DOP
View
2.3.9.1.01
21,185.72
DOP
21,185.72
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
24,849.62
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772033554459Qn31l
1
24,849.62
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/02/2026 11:23:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/02/2026 15:39:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/02/2026 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/02/2026 16:32:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/02/2026 16:49:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
16/02/2026 16:52:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
16/02/2026 16:58:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
16/02/2026 18:04:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
17/02/2026 11:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
17/02/2026 11:54:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra Adquisición de material de limpieza_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha técnica Adquisición de materiales de limpieza_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Apropiación Adquisición de material de limpieza_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto Adm Adqusicion de material de limpieza_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1917715
24/02/2026 12:02
126,365.24 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/02/2026 12:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oliortiz Confort Supply S.R.L
61,454.62 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
40,061 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
24,849.62 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Artículos de limpieza (Administrativo T1)
-
Subtotal
217,723.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador de tomacorriente varios olores (2/1)
60
UD
772.8
46,368.00
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticidas en spray (502 gr)
20
UD
325
6,500.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Brillo de esponja
50
UD
25
1,250.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Caja de galones cloro desinfectante (6/1)
10
UD
550
5,500.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Lysol en spray (360 ml)
35
UD
675
23,625.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
8
UD
200
1,600.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquete de fundas plásticas grandes (100/1)
50
UD
650
32,500.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquete de fundas plásticas pequeñas (100/1)
75
UD
150
11,250.00
9
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
Paquete de guantes médicos desechables (100/1)
25
UD
325
8,125.00
10
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Jabón de fregar en pasta (450 gr)
45
UD
175
7,875.00
11
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Caja de galones jabón de mano líquido (6/1)
10
UD
1,215
12,150.00
12
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Dispensador plástico para ambientador
15
UD
800
12,000.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquete de fundas plásticas medianas (100/1)
50
UD
300
15,000.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Caja de galones de desinfectante (6/1)
8
UD
2,395
19,160.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suáper de nylon
15
UD
200
3,000.00
16
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
Toalla de tela de colores
60
UD
150
9,000.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Caja de galones de limpiador de inodoro (6/1)
2
UD
1,410
2,820.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1917715
Informe final de la selección DO1.AWD.1917715
24/02/2026 12:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.751978
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2026-0023 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
24/02/2026 11:23
(UTC -4 hours)
Detail