Contract Notice Detail
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Base Total Price:
236,625 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-DAF-CM-2026-0012
Request Name:
ADQUISICION DE MAYORDOMIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MAYORDOMIA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/02/2026 12:04:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/02/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/02/2026 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
20/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,597.20
DOP
Budget Appropriation Value
85,597.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.05
4,106.40
DOP
----
View
2.2.5.3.04
6,230.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
26,939.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
15,753.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
32,568.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
85,597.20
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0012
2
85,597.20
DOP
Aprobado
Cuota a Comprometer 00122_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2026 15:45:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/02/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado 0012_0002.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud 0012_0001 (2).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica 0012_0003.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de inicio de comite de compras 0012_0003.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1915937
20/02/2026 15:47
284,469.68 Dominican Pesos
Final Report:
20/02/2026 15:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Bliss Materiales, SRL
198,872.48 Dominican Pesos
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Leonidas Avila Polanco
85,597.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
22101620 - Máquinas de li
(...)
22101620 - Máquinas de limpieza o acabado de juntas
2.6.5.2.01
MATERIALES DE LIMPIEZA
1
UD
1
1.00
1.2
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
236,624.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 (FARDOS)
7
PAQ
704
4,928.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR
24
UD
195
4,680.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
50
UD
50
2,500.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO 6/1
15
UD
650
9,750.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES MANOS FUERTES M
50
UD
250
12,500.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
10
CAJ
850
8,500.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON ANTI BACTERIAL LIQUIDO 6/1
3
CAJ
1,200
3,600.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1 GL
7
CAJ
923.75
6,466.25
9
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
ACE SACO
3
UD
950
2,850.00
10
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA S/N 6/1 PARA DISPENSADOR (FARDOS)
75
UD
640
48,000.00
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
12
UD
300
3,600.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
500/FUNDAS/PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/ROJO
15
PAQ
2,204
33,060.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
500/FUNDAS/PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/NEGRO
20
PAQ
1,272
25,440.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
500/FUNDAS/PLASTICAS 24X28 C-110 LD C/ROJO
8
PAQ
1,355
10,840.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
500/FUNDAS/PLASTICAS/PLASTICAS 24X28 C-110 LD C/NEGRO
8
PAQ
1,510
12,080.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
100/FUNDAS/PLASTICAS 38X56 C-110 LD C/ROJO
10
PAQ
850
8,500.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO S/N DOBLE HOJA 30/1
35
UD
550.85
19,279.75
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
100/FUNDAS/PLASTICAS 38X56 C-110 LD C/NEGRO
10
UD
850
8,500.00
19
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO INOXIDABLE
50
UD
22
1,100.00
20
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
ACEITE WD 40
12
UD
350
4,200.00
21
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GEL ANTIBACTERIAL 6/1
5
UD
1,250
6,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1915937
Informe final de la selección DO1.AWD.1915937
20/02/2026 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.751193
La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CM-2026-0012 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina
20/02/2026 15:45
(UTC -4 hours)
Detail