Contract Notice Detail
Summary Information

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90,440 Dominican Pesos
 
Defensor del Pueblo-DAF-CD-2026-0008 
Adquisición de suministros de oficina para operatividad institucional durante el primer trimestre. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de suministros de oficina para operatividad institucional durante el primer trimestre. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/02/2026 14:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
OZAMA O METROPOLITANA
60,286.12 DOP
60,286.12 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.025,394.96  DOP----View
2.3.7.2.06132.02  DOP----View
2.3.9.2.0130,529.14  DOP----View
2.3.3.3.012,832.00  DOP----View
2.3.3.1.0121,398.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total60,286.12  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261160,286.12  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/02/2026 15:33:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/02/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
16/02/2026 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Material gastable 1er.pdfOtherDownload
REQUERIMIENTO DP-INT-000254-2026 Suministros de Oficina DA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
REQUERIMIENTO DP-INT-000274-2026 SUMINISTROS DE OFICINA APROBADOS DE.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Apropiacion de fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Especificaciones tecnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.191524720/02/2026 14:2260,286.11 Dominican PesosActive
    Final Report:20/02/2026 14:22Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Padron Office Supply, SRL 60,286.11 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición suministro de oficina para uso en la institución-
    
Subtotal
89,640.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA 2pg.BLANCA5UD150750.00
    
 
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA 2pg.NEGRA5UD150750.00
    
 
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA 4pg.BLANCA5UD3001,500.00
    
 
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA 4pg.NEGRA5UD3001,500.00
    
 
6
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE10UD35350.00
    
 
7
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA STANDART50UD1005,000.00
    
 
8
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 51 MM 12/2 30CAJ1203,600.00
    
 
9
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 41 MM 12/2 25CAJ902,250.00
    
 
10
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO 32 MM 12/2 25CAJ1002,500.00
    
 
11
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS DE ALUMINIO 33 MM X100 UD30CAJ30900.00
    
 
12
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS DE ALUMINIO 50 MM X100 UD35CAJ401,400.00
    
 
14
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3/45UD100500.00
    
 
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER (AMARILLO) 8 1/2 X 11 100/120CAJ2505,000.00
    
 
17
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA5UD2501,250.00
    
 
18
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBRO RECORD DE 500 PÁGINAS10UD2702,700.00
    
 
13
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LÍQUIDO5UD40200.00
    
 
19
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS 3X350UD301,500.00
    
 
20
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS 3X550UD603,000.00
    
 
21
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS TIPO BANDERITA (VARIOS COLORES)20UD40800.00
    
 
27
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND 8.5 X 11100RESMA24024,000.00
    
 
22
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01PEGAMENTO EN BARRA 5UD100500.00
    
 
23
44122019 - Bolsillos para(...)
2.3.9.2.01PENDAFLEX 8 ½ X 14100CAJ12512,500.00
    
 
24
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01PROTECTOR DE HOJA 8 ½ X 11 (PAQ. 50/1)10PAQ2002,000.00
    
 
15
60121524 - Bolígrafos de (...)
2.3.9.2.02FELPA GEL IMPAC COLOR AZUL 20740UD1255,000.00
    
 
25
60121524 - Bolígrafos de (...)
2.3.9.2.02REPUESTO DE FELPA GEL IM-153 COLOR AZUL20UD1202,400.00
    
 
26
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01RESALTADOR FLUORECENTE COLOR VERDE30UD30900.00
    
 
28
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA COMPATIBLE CON ZEBRA (TRANSDOC)5UD4502,250.00
    
 
29
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACADOR DE GRAPAS 10UD40400.00
    
 
31
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01TABLA DE APOYO PARA ESCRITURA 8 ½ X 1310UD1001,000.00
    
 
32
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERA DE METAL DE 9”10UD1201,200.00
    
 
30
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 8 4/2 X 11 COLOR AMARILLO 500/11CAJ2,0402,040.00
 1.2  
 Suministro de oficina-
    
Subtotal
800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02BANDAS DE GOMA CAJA DE 100/110CAJ40400.00
    
 
33
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06BOTELLA DE TINTA COLOR AZUL PARA SELLO4UD100400.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
20/02/2026 14:22 (UTC -4 hours)
Detail
19/02/2026 15:33 (UTC -4 hours)
Detail