Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
241,647.99 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-DAF-CD-2026-0008
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO RAUL H . MELO Y OFICINAS PROVINCIALES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2026 10:30:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/02/2026 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2026 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/02/2026 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2026 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/02/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/02/2026 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2026 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2026 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
237,123.29
DOP
Budget Appropriation Value
237,123.29
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
123,970.73
DOP
123,970.73
DOP
View
2.3.3.2.01
113,152.56
DOP
113,152.56
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
237,123.29
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771008267074ZsVlY
1
237,123.29
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2026 11:25:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/02/2026 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD MATERIAL LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO 000802026.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA MATERIAL LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO 2026.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA MATERIAL LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO 2026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1912440
13/02/2026 14:42
237,123.29 Dominican Pesos
Final Report:
13/02/2026 14:42
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Contract Value
Document(s)
Grupo Jaquez Morel, SRL
237,123.29 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
128,495.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR CLORO
42
GAL
105.41
4,427.22
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
16
DEC
233.99
3,743.84
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJA DE JABON DE FREGAR 6/1
6
CAJ
1,536.36
9,218.16
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE 6/1
7
CAJ
1,156.41
8,094.87
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE NO. 38
16
UD
377.99
6,047.84
6
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA 15 LTS CON GANCHO
12
UD
159.31
1,911.72
7
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
ZAFACON GRIS CON TAPA DE 50 LTS
3
UD
914.51
2,743.53
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANOS 6/1
1
CAJ
1,538.72
1,538.72
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA NEGRA 17*22 5 GAL 1000/1 C-100
3
PAQ
1,353.46
4,060.38
10
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR 8.3 OZ SPRAY
24
UD
202.47
4,859.28
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE BAÑO CON BASE
16
UD
159.31
2,548.96
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MICROFIBRA DE 36 UNIDADES ( AMARILLO,VERDE,ROSADO,AZUL )
2
PAQ
1,471.49
2,942.98
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA SIZE L
12
CAJ
125.08
1,500.96
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA DE 35 GAL 28*34 100/1 C-100
15
PAQ
536.91
8,053.65
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA DE 55 GAL 33*45 100/1 C-100
15
PAQ
708.88
10,633.20
16
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
ZAFACON CON TAPA, PEDAL Y FUEDA DE 120 L UNO AMARILLO Y OTRO VERDE
2
UD
5,897.64
11,795.28
17
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
ZAFACON NO 15 EN METAL 5 GLS NEGRO 15 PULGADA DE ALTO 11.5 PULGADA DE DIAMETRO
10
UD
384.97
3,849.70
18
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
PAPELERA BLANCA CON PEDAL DE 20 LTS DELGADA
10
UD
1,809
18,090.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA M
12
UD
125.98
1,511.76
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA S
12
UD
125.98
1,511.76
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON EN ESPUMA DE MANO 6/1000
3
CAJ
6,470.54
19,411.62
1.2
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
-
Subtotal
113,152.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JRT 2PLY 12/1000
10
PAQ
3,589.56
35,895.60
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/580 PIE
10
PAQ
2,699.84
26,998.40
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE MANOS DOBLE HOJA 6/1 120M
10
PAQ
3,119.92
31,199.20
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO EXTRA BLANCO DOBLE PRECORTADO 200M
12
PAQ
1,588.28
19,059.36
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1912440
Informe final de la selección DO1.AWD.1912440
13/02/2026 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.748566
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CD-2026-0008 publicada por Instituto Dominicano del Café
13/02/2026 11:25
(UTC -4 hours)
Detail