Contract Notice Detail
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Base Total Price:
119,150 Dominican Pesos
Request Reference:
HMEEG-DAF-CD-2026-0009
Request Name:
Adquisición insumos de ferretería p/ Plomería.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición insumos de ferretería p/ Plomería.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Hospital municipal san antonio de guerra c/ carlos manuel pumarol provincia este REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2026 15:10:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/02/2026 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2026 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/02/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/02/2026 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/02/2026 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/02/2026 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/02/2026 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2026 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
137,072.34
DOP
Budget Appropriation Value
137,072.34
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
2,572.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
672.60
DOP
----
View
2.3.9.3.01
3,245.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,976.50
DOP
----
View
2.3.9.8.01
95,497.40
DOP
----
View
2.3.9.8.02
33,108.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
137,072.34
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CD-2026-0009
1
137,072.34
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/02/2026 12:58:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/02/2026 14:34:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/02/2026 17:58:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/02/2026 07:37:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/02/2026 07:50:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA ADM.APROBACION DE ESPECIFICACIONES FICHAS TECNICAS..pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTA DE APROBACION DE SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ACTADE APROBACION DE LA BASES DE CONTRATACION.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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invitacion.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Base de las contra. y especif. Tecinica y pliego de condiciones 47-25.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1914632
19/02/2026 11:38
137,072.34 Dominican Pesos
Final Report:
19/02/2026 11:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CORAMCA, SRL
137,072.34 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
119,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE P/LAVAMANOS TIPO CRUCETA
20
UD
430
8,600.00
2
42221605 - Válvulas de ch
(...)
42221605 - Válvulas de chequeo de tubos arteriales o intravenosos
2.3.9.3.01
PERITA P/ INODORO
25
UD
70
1,750.00
3
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA P/ FREGADERO.
25
UD
190
4,750.00
4
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON D/ ESTUCHE 50 ML
10
UD
150
1,500.00
5
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLON 3/4
15
UD
15
225.00
6
27111507 - Cortadores de
(...)
27111507 - Cortadores de metal
2.3.6.3.04
SEGUETA
10
UD
70
700.00
7
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
KIT INODORO REFORZADO
10
UD
450
4,500.00
8
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE ANGULAR 1/2 X 3/8 DE INODORO
30
UD
250
7,500.00
9
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
MEZCLADORA PARA FREGADERO
8
UD
1,050
8,400.00
10
40141602 - Válvulas de ag
(...)
40141602 - Válvulas de aguja
2.3.9.8.02
VALVULA DE ENTRADA
15
UD
210
3,150.00
11
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE DE 1/2 X HG NIQUELADO
30
UD
45
1,350.00
12
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
TAPAS DE INODOROS BLANCAS REFORZADAS PEQUEÑAS
10
UD
400
4,000.00
13
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
TAPAS DE INODOROS ESLONGADAS BLANCAS REFORZADAS GRANDE
25
UD
715
17,875.00
14
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
MEZCLADORA DE BAÑO
25
UD
1,550
38,750.00
15
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE LAVA MANOS
20
UD
195
3,900.00
16
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC 1 ONZA
10
UD
80
800.00
17
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE DE CHORRO DE 1/2 METAL
10
UD
250
2,500.00
18
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
ADAP PMETAL 1/2X20 MM
25
UD
30
750.00
19
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA FLEXIBLE 3/4 100 PIE
4
UD
1,600
6,400.00
20
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
PISTOLA DE MANGUERA 3/4 VARIAS FUNCIONES
5
UD
350
1,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1914632
Informe final de la selección DO1.AWD.1914632
19/02/2026 11:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.750041
La lista de oferentes del proceso HMEEG-DAF-CD-2026-0009 publicada por Hospital Municipal Elvira Echavarría Guerra
18/02/2026 12:58
(UTC -4 hours)
Detail