Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
126,839.5 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CD-2026-0034
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL GACEBO DEL PUESTO DE CARACOLES ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL GACEBO DEL PUESTO DE CARACOLES ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2026 13:20:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2026 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/02/2026 13:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/02/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/02/2026 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2026 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2026 13:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2026 13:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2026 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,292.50
DOP
Budget Appropriation Value
127,292.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
1,770.00
DOP
1,770.00
DOP
View
2.3.7.2.06
1,947.00
DOP
1,947.00
DOP
View
2.3.6.3.04
147.50
DOP
147.50
DOP
View
2.3.6.4.06
81,420.00
DOP
81,420.00
DOP
View
2.3.6.3.06
42,008.00
DOP
42,008.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
127,292.50
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770830962128gyL4n
1
127,292.50
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/02/2026 17:04:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/02/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1910233
10/02/2026 17:06
127,292.5 Dominican Pesos
Final Report:
10/02/2026 17:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Ferretero Peña Rubio, SRL
127,292.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
126,839.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
PERFIL 1X2 GAVANIZADO
11
UD
1,295
14,245.00
1
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
PERFIL 3X 1 1/2 GAVANIZADO
15
UD
1,765
26,475.00
1
39121436 - Electrodos
2.3.9.6.01
SOLDADURA 3/32 X 1/8 E6013
10
UD
169
1,690.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON OXIDO TODO COLOR
1
UD
1,055
1,055.00
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON THINNER
1
UD
878
878.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
brocha 3
1
UD
146.5
146.50
1
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TORNILLO DE ALUZINC
200
UD
4.8
960.00
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
GALON ESMERIL
15
UD
5,426
81,390.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1910233
Informe final de la selección DO1.AWD.1910233
10/02/2026 17:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.747342
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0034 publicada por Armada de República Dominicana
10/02/2026 17:04
(UTC -4 hours)
Detail