Contract Notice Detail
Summary Information

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67,438 Dominican Pesos
 
OSN-DAF-CD-2026-0005 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA ORQUESTASINFONICA NACIONAL. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA ORQUESTASINFONICA NACIONAL. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Maximo Gomez no. 1 Palacio de Bellas Artes 2do. Nivel Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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10/02/2026 09:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2026 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2026 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2026 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2026 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2026 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2026 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
63,800.04 DOP
63,800.04 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.017,150.00  DOP
7,150.00  DOP
View
2.3.9.1.01400.00  DOP
400.00  DOP
View
2.3.1.1.0155,500.04  DOP
55,500.04  DOP
View
2.3.9.5.01750.00  DOP
750.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA ORQUESTASINFONICA NACIONAL.63,800.04  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1771868302816SLit9163,800.04  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/02/2026 12:56:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/02/2026 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA DE INICIO.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
FICHA TECNICA PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA PROCESO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.191092911/02/2026 13:0363,800.03 Dominican Pesos
    Final Report:11/02/2026 13:03Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Sarape, SRL63,800.03 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Adquisicion de insumos de cocina -
    
Subtotal
1,900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01Agitadores de madera(removedores) desechables1PAQ900900.00
    
 
2
60122504 - Filtros de pap(...)
2.3.3.2.01Filtros de papel para café2PAQ250500.00
    
 
2
60122504 - Filtros de pap(...)
2.3.3.2.01Filtros de papel para café2PAQ250500.00
1.2  
 Adquisicion de insumos de cocina y limpieza-
    
Subtotal
65,538.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01Faldos de Cafe Molido 4UD9,60038,400.00
    
 
4
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01Paq de Azucar en bastincitos de 1000ud6UD1,2987,788.00
    
 
5
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01Paq de vasos de papel 50/1 4oz2UD1,2002,400.00
    
 
6
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01Paq de vasos de papel 50/1 7oz3UD1,3504,050.00
    
 
7
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Crema para cafe 10UD4504,500.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante liq 1UD400400.00
    
 
8
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Faldos botellas de agua 40UD2008,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
11/02/2026 13:03 (UTC -4 hours)
Detail
11/02/2026 12:56 (UTC -4 hours)
Detail