Contract Notice Detail
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Base Total Price:
445,634.7 Dominican Pesos
Request Reference:
HRILLB-DAF-CM-2026-0005
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Vega Alta No. 1, Esq. Duarte Santa Cruz de Mao Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2026 13:00:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/02/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
445,634.70
DOP
Budget Appropriation Value
445,634.70
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
296,097.70
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,400.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
130,280.90
DOP
----
View
2.3.1.4.01
16,856.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRILLB-DAF-CM-2026-0005
1
445,634.70
DOP
Aprobado
CERTIFICADO EXITENCIA DE FONDOS.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/02/2026 13:40:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/02/2026 21:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/02/2026 10:41:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/02/2026 08:55:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/02/2026 11:01:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
16/02/2026 11:33:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
16/02/2026 11:52:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICADO EXITENCIA DE FONDOS.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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TDR Suministros de limpieza.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1917118
23/02/2026 13:44
445,634.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/02/2026 13:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplitodo RD GAMVESA, S.R.L
445,634.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE
-
Subtotal
445,634.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE
24
UD
1,250
30,000.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
45
UD
147
6,615.00
3
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
150
DOC
200
30,000.00
4
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO
160
DOC
125
20,000.00
5
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO CON BASE DE INODORO
60
UD
122.43
7,345.80
6
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
20
UD
140
2,800.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
465
UD
100
46,500.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
75
UD
125
9,375.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
75
UD
170.5
12,787.50
10
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
FLICHADORES
24
UD
100
2,400.00
11
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA
90
UD
200
18,000.00
12
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
INSECTICIDA
30
UD
340
10,200.00
13
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON BOLA AZUL
150
PAQ
170
25,500.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA EN PASTA
150
PAQ
155
23,250.00
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUABA
90
UD
240
21,600.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO
90
UD
160
14,400.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLAS
50
UD
80
4,000.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPAL DE BAÑO
95
PAQ
600
57,000.00
19
14101501 - Pulpa de papel
2.3.1.4.01
PAPEL MANILLA
90
PAQ
187.29
16,856.10
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
110
PAQ
666.19
73,280.90
21
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
30
UD
130
3,900.00
22
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER
45
UD
218.32
9,824.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1917118
Informe final de la selección DO1.AWD.1917118
23/02/2026 13:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.751546
La lista de oferentes del proceso HRILLB-DAF-CM-2026-0005 publicada por Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert
23/02/2026 13:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.748961
RE: Dudas sobre especificación de ITEMS
16/02/2026 10:30
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.748355
Dudas sobre especificación de ITEMS
12/02/2026 17:57
(UTC -4 hours)
Detail