Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
91,945.6 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CD-2026-0010
Request Name:
Adquisición de material ferretero, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material ferretero, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/02/2026 12:01:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/02/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/02/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/02/2026 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,367.91
DOP
Budget Appropriation Value
32,367.91
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
1,003.00
DOP
1,003.00
DOP
View
2.3.7.1.05
1,050.20
DOP
1,050.20
DOP
View
2.3.7.1.06
283.20
DOP
283.20
DOP
View
2.3.9.6.01
20,820.02
DOP
20,820.02
DOP
View
2.3.9.9.05
9,211.49
DOP
9,211.49
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
32,367.91
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770995950838DPtgS
1
32,367.91
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2026 09:13:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/02/2026 05:01:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/02/2026 09:37:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/02/2026 10:29:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/02/2026 10:57:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/02/2026 11:20:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
10/02/2026 11:53:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/02/2026 12:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Fichas Tecnicas de Adquisicion Materiales Ferreteros.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras Adquisicion de materiales ferretero.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de Apropiacion Adquisicion de materiales ferretero.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto Administrativo para Adquisicion de materiales ferretero.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1912307
13/02/2026 09:25
42,657.51 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/02/2026 09:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
32,367.91 Dominican Pesos
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Alquiesa, S.R.L
10,289.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Artículos ferreteros (Administrativo T1)
-
Subtotal
89,939.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
Rollos de tape de aluminio P3 (ver ficha técnica)
6
UD
944
5,664.00
2
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
Tape eléctrico (ver ficha técnica)
17
UD
354
6,018.00
3
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
Tomacorriente doble color marfil (ver ficha técnica)
24
UD
649
15,576.00
4
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
Tomacorriente doble color naranja (ver ficha técnica)
24
UD
649
15,576.00
5
27111507 - Cortadores de
(...)
27111507 - Cortadores de metal
2.3.6.3.04
Marco de segueta (ver ficha técnica)
1
UD
1,003
1,003.00
6
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
Aceite penetrante de 11 Onz. (ver ficha técnica)
2
UD
1,014.8
2,029.60
7
15121510 - Anti – excoria
(...)
15121510 - Anti – excoriación
2.3.7.1.06
Lubricante 3 en 1 1.05 Onz. (ver ficha técnica)
2
UD
354
708.00
8
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
Juego de destornilladores de 6 piezas (ver ficha técnica)
1
UD
649
649.00
9
31162806 - Cubiertas de t
(...)
31162806 - Cubiertas de tornillos
2.3.9.8.02
Tarugos de metal para sheetrock (ver ficha técnica)
100
UD
29.5
2,950.00
10
31162806 - Cubiertas de t
(...)
31162806 - Cubiertas de tornillos
2.3.9.8.02
Tarugos de plástico para sheetrock (ver ficha técnica)
100
UD
9.44
944.00
11
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
Rollos de tape eléctrico de goma (ver ficha técnica)
3
UD
5,782
17,346.00
12
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breakers sencillos de 20 Amp. (ver ficha técnica)
4
UD
767
3,068.00
13
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breakers sencillos de 30 Amp. (ver ficha técnica)
4
UD
944
3,776.00
14
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breakers sencillos de 40 Amp. (ver ficha técnica)
4
UD
944
3,776.00
15
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breakers sencillos de 50 Amp. (ver ficha técnica)
4
UD
2,714
10,856.00
1.2
Pinturas y accesorios (Administrativo T1)
-
Subtotal
2,006.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Porta rolo (ver ficha técnica)
2
UD
472
944.00
17
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
Bandeja para pintura (ver ficha técnica)
2
UD
531
1,062.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1912307
Informe final de la selección DO1.AWD.1912307
13/02/2026 09:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.748423
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2026-0010 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
13/02/2026 09:13
(UTC -4 hours)
Detail