Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
28,350 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDAG-DAF-CD-2026-0020
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS INFORMATICOS Y SERVICIOS RED
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS INFORMATICOS Y SERVICIOS RED PARA EL AREA ADMINITRACTIVA DE ESTE HOSPITAL DRA ARMIDA GARCIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/02/2026 14:02:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/02/2026 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/02/2026 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/02/2026 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/02/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/02/2026 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/02/2026 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2026 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2026 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,060.07
DOP
Budget Appropriation Value
26,060.07
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.05
26,060.07
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
transferencia
26,060.07
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CD-2026-0020
20
26,060.07
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA 0020.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/02/2026 15:49:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO 0020.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO 0020.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICTUD DE COMPRA 0020.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0020.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1909755
09/02/2026 15:52
26,060.08 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/02/2026 15:52
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Contract Value
Document(s)
Office Multi Services Castillo Suarez, SRL
26,060.08 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
28,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111809 - Servicio de in
(...)
81111809 - Servicio de instalación de sistemas
2.2.8.7.05
EPARACION DEL SISTEMAS DE AVANCE DE PAPEL
1
UN
2,200
2,200.00
2
81111809 - Servicio de in
(...)
81111809 - Servicio de instalación de sistemas
2.2.8.7.05
INSTALACION DE IMPRESORA EN RED
1
UN
1,100
1,100.00
3
81111809 - Servicio de in
(...)
81111809 - Servicio de instalación de sistemas
2.2.8.7.05
TV BOX 4K MXQPRO
2
UN
3,500
7,000.00
4
81111809 - Servicio de in
(...)
81111809 - Servicio de instalación de sistemas
2.2.8.7.05
ROUTER HIKVISION WIFI 6.2.4 GHZ Y 5GHZ GIGABIT
1
UN
4,000
4,000.00
5
81111809 - Servicio de in
(...)
81111809 - Servicio de instalación de sistemas
2.2.8.7.05
ACTIVACION OFFICE
1
UN
1,500
1,500.00
6
81111809 - Servicio de in
(...)
81111809 - Servicio de instalación de sistemas
2.2.8.7.05
REAJUSTE DE LOS SENSORES Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1
UN
2,000
2,000.00
7
81111809 - Servicio de in
(...)
81111809 - Servicio de instalación de sistemas
2.2.8.7.05
SERVICIO, MANT.Y LIMPEZA DE IMPRESORA
1
UN
1,500
1,500.00
8
81111809 - Servicio de in
(...)
81111809 - Servicio de instalación de sistemas
2.2.8.7.05
PATCH CORD CAT.5 DE 7 PIES
1
UN
250
250.00
9
81111809 - Servicio de in
(...)
81111809 - Servicio de instalación de sistemas
2.2.8.7.05
PATCH CORD 6 PIES CAT 6 GRIS
1
UN
500
500.00
10
81111809 - Servicio de in
(...)
81111809 - Servicio de instalación de sistemas
2.2.8.7.05
PATCH CORD CABLE DE RED 25 PIES
1
UN
500
500.00
11
81111809 - Servicio de in
(...)
81111809 - Servicio de instalación de sistemas
2.2.8.7.05
SERVICIOS TECNICO
2
UN
1,500
3,000.00
12
81111809 - Servicio de in
(...)
81111809 - Servicio de instalación de sistemas
2.2.8.7.05
ADAPTADORES RJ 45 A USB
1
UN
1,800
1,800.00
13
81111809 - Servicio de in
(...)
81111809 - Servicio de instalación de sistemas
2.2.8.7.05
ROUTER DE INTERNET TP-LINK TL-844 300 MBPS 660
1
UN
2,000
2,000.00
14
81111809 - Servicio de in
(...)
81111809 - Servicio de instalación de sistemas
2.2.8.7.05
MOUSE INALAMBRICO LOGITEC M 190
1
UN
1,000
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1909755
Informe final de la selección DO1.AWD.1909755
09/02/2026 15:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.746767
La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0020 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García
09/02/2026 15:49
(UTC -4 hours)
Detail