Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
156,208 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2026-0035
Request Name:
COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE TECNOLOGIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE TECNOLOGIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(04/02/2026 14:02:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(04/02/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14 days ago
(04/02/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14 days ago
(04/02/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14 days ago
(04/02/2026 14:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days ago
(04/02/2026 14:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(04/02/2026 14:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(04/02/2026 14:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(04/02/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
156,208.00
DOP
Budget Appropriation Value
156,208.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
50,200.00
DOP
----
View
2.6.5.3.01
106,008.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
cglea
2
156,208.00
DOP
Aprobado
ap 0035.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/02/2026 14:54:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ OFFICE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL OFFICE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
pliego 0035.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1906645
05/02/2026 10:48
184,325.44 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/02/2026 10:48
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Office Target, SRL
184,325.44 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
EQUIPOS DE INFORMATICA
-
Subtotal
156,208.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
TOMA CORRIENTE MAMEY C/TAPA
10
UD
170
1,700.00
2
43212105 - Impresoras lás
(...)
43212105 - Impresoras láser
2.6.1.3.01
CAJA TOMA CORRIENTE
10
UD
50
500.00
3
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01
DISCO DURO SATA 3.5 DE 2TB
8
UD
6,000
48,000.00
4
22101707 - Cables de rete
(...)
22101707 - Cables de retención
2.6.5.3.01
PIE CABLE DE GOMA PARA UPS CAL 12/3
100
FT
55
5,500.00
5
22101707 - Cables de rete
(...)
22101707 - Cables de retención
2.6.5.3.01
PRINTER CANON MAXIFY GX6010
1
UD
36,508
36,508.00
6
22101707 - Cables de rete
(...)
22101707 - Cables de retención
2.6.5.3.01
PRINTER CANON IMAGE MF465DW
2
UD
32,000
64,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1906645
Informe final de la selección DO1.AWD.1906645
05/02/2026 10:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.745443
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0035 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
04/02/2026 14:54
(UTC -4 hours)
Detail