Contract Notice Detail
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Base Total Price:
221,814 Dominican Pesos
Request Reference:
HMSA-DAF-CD-2026-0013
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PACO SAVIIÑON.# 63 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/02/2026 14:01:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/02/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,320.26
DOP
Budget Appropriation Value
52,320.26
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
42,319.76
DOP
----
View
2.3.7.2.99
10,000.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
52,320.26
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMSA-DAF-CD-2026-0013
1
52,320.26
DOP
Aprobado
CERTIFICADO-FELIPE_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/02/2026 10:06:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/02/2026 11:08:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/02/2026 11:35:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/02/2026 11:58:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/02/2026 17:21:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/02/2026 09:37:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/02/2026 10:21:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/02/2026 11:39:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO SIMPE-LIMPIEZA_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD-LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CLORO-EN PASTILLAS.jpg
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1910111
10/02/2026 10:47
231,782.92 Dominican Pesos
Final Report:
10/02/2026 10:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Felipe Antonio Cruz Corcino
52,320.26 Dominican Pesos
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Galet, S.R.L
179,462.66 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
12,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO EN PASTILLA PARA SISTERNA
100
UD
125
12,500.00
1.2
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA T1
-
Subtotal
209,314.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO MACIER
200
GAL
98
19,600.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTOLIN FABULOSO
36
GAL
320
11,520.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
RECOJEDORES DE BASURA
12
UD
112
1,344.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA RAYADO RIO
3
CAJ
2,400
7,200.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
GALONES SUAVIZANTE DE TELA
36
GAL
225
8,100.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
GALONES JABON PARA LAS MANOS
12
UD
230
2,760.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQUIDO
36
GAL
250
9,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS PEQ DE 5 GALONES
2,500
UD
2.5
6,250.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 35 GALONES
2,200
UD
3.5
7,700.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 35 GALONES
2,200
UD
6.5
14,300.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES
1,500
UD
13
19,500.00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA GRIS DE FREGAR
24
UD
30
720.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA GRUESO
24
UD
30
720.00
14
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO SIZE L
24
UD
200
4,800.00
15
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO SIZE M
24
UD
200
4,800.00
16
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES GRUESO SIZE XL
24
UD
200
4,800.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO DE 700 PIE
25
UD
1,400
35,000.00
|18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER KIKA NUM 42
20
UD
220
4,400.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA KIKA
15
UD
220
3,300.00
20
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE ACE
6
UD
1,500
9,000.00
21
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PLASTICO 30 LT ROJO CON PEDAL
15
UD
1,200
18,000.00
22
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PLASTICO 30 LT AZUL CON PEDAL
10
UD
1,200
12,000.00
23
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON DE ACERO INOXIDABLE 30 LT CON PEDAL
1
UD
4,500
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1910111
Informe final de la selección DO1.AWD.1910111
10/02/2026 10:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.746934
La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CD-2026-0013 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba
10/02/2026 10:06
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.745377
RE: Consulta
04/02/2026 12:52
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.745314
Consulta
04/02/2026 11:32
(UTC -4 hours)
Detail