Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
432,250 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2026-0011
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTEMIENTO-TRIMESTRE-ENERO-MARZO-2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTEMIENTO-TRIMESTRE-ENERO-MARZO-2026
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/02/2026 11:01:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/02/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/02/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
05/02/2026 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
10/02/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2026 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2026 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2026 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
112,730.21
DOP
Budget Appropriation Value
112,730.21
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
2,100.05
DOP
----
View
2.3.7.1.99
26,755.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
18,195.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,719.50
DOP
----
View
2.6.9.5.02
57,475.62
DOP
----
View
2.3.6.3.05
6,485.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTEMIENTO-TRIMESTRE-ENERO-MARZO-2026
112,730.21
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
cc-059
1
112,730.21
DOP
Aprobado
CC-059-MATERIALES INDUSTRIALES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/02/2026 10:39:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/02/2026 17:55:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS No-0016-2026.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CEF-0016-2026-MANTENIMIENTO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOL-0011-2026-MANTENIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1910001
11/02/2026 08:21
188,486.11 Dominican Pesos
Final Report:
11/02/2026 08:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Bellon, SAS
75,755.91 Dominican Pesos
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Materiales Industriales, S.A.S
112,730.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MANTENIMIENTO
-
Subtotal
432,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
ANDAMIO COMPLETO
6
UD
15,000
90,000.00
2
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
CEMENTO GRIS
5
UD
500
2,500.00
3
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
DERRETIDO PARA CERAMICA CREMA
6
UD
350
2,100.00
4
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
ENCHUFE HEMBRA 110 V P/EXTENCION
10
UD
70
700.00
5
15111501 - Propano
2.3.7.1.99
ESCALERA EXTENSION 18-36
1
GAL
30,000
30,000.00
6
40101604 - Ventiladores
2.6.5.2.01
FAN MOTOR P/NEVERA FALCON
5
UD
800
4,000.00
7
39121501 - Interruptores
(...)
39121501 - Interruptores de seguridad
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DE MOVIMIENTO
1
UD
700
700.00
8
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED
4
UD
4,000
16,000.00
9
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA OJO DE BUEY
15
UD
500
7,500.00
10
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA UV
4
UD
5,000
20,000.00
11
23151820 - Manómetro
2.3.9.8.02
MANOMETRO P/ NITROGENO
1
UD
6,000
6,000.00
12
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA P/ DUROCK
2
UD
2,000
4,000.00
13
31201609 - Adhesivos de t
(...)
31201609 - Adhesivos de termo impregnación
2.3.7.2.99
MINI ROLO P/PINTAR
10
UD
100
1,000.00
14
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
PERFIL 2X1N(1.6MM)
5
UD
1,000
5,000.00
15
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
PERFIL HIERRO NEGRO 11/2X3 (1.6MM)
6
UD
700
4,200.00
16
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA ESMALTE BLANCO
5
UD
2,000
10,000.00
17
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA AZUL POSITIVO
5
UD
1,700
8,500.00
18
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA BLANCO 00 SIN OLOR
3
UD
9,000
27,000.00
19
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA BLANCO ANTIHONGOS
3
UD
15,000
45,000.00
20
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA BLANCO COLONIAL 960
4
UD
9,000
36,000.00
21
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA TRAFICO AMARILLA
2
UD
3,000
6,000.00
22
30102005 - Lámina de acer
(...)
30102005 - Lámina de acero inoxidable
2.3.6.3.06
PLANCHA D ALUZINC ACANALADA
16
UD
3,000
48,000.00
23
30102005 - Lámina de acer
(...)
30102005 - Lámina de acero inoxidable
2.3.6.3.06
PLANCHA DUROCK 8X4
2
UD
3,500
7,000.00
24
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
PORTA ROLO ROSCADO
10
UD
200
2,000.00
25
24121801 - Latas de aeros
(...)
24121801 - Latas de aerosol
2.3.6.3.05
ROLO P/PINTAR ANTIGOTAS
15
UD
250
3,750.00
26
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DE ALUZIN 10X2
100
UD
3
300.00
27
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA BLANCO 00 SEMIGLO
5
UD
9,000
45,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1910001
Informe final de la selección DO1.AWD.1910001
11/02/2026 08:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.746526
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2026-0011 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
09/02/2026 10:39
(UTC -4 hours)
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