Contract Notice Detail
Summary Information

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245,000 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0012 
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES, PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

30/01/2026 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2026 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2026 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2026 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2026 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2026 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2026 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2026 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
269,000.00 DOP
269,000.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01269,000.00  DOP
269,000.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES.269,000.00  DOPFebrero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1774538285415SXyKa1269,000.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/01/2026 12:52:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/01/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compras (6).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA- BIENES (2).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas (3).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.190402230/01/2026 12:56269,000 Dominican Pesos
    Final Report:30/01/2026 12:56Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Bewen Suplidora, SRL269,000 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
245,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDOS DE AGUA 20/1600UD200120,000.00
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01 LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA1,000UD125125,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
30/01/2026 12:56 (UTC -4 hours)
Detail
30/01/2026 12:52 (UTC -4 hours)
Detail