Contract Notice Detail
Summary Information

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85,300 Dominican Pesos
 
HRJMCB-DAF-CD-2026-0011 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Suspended
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE 27 DE FEBRERO ESQ SABANA LARGA CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

29/01/2026 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
85,300.00 DOP
85,300.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0185,300.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HRJMCB-DAF-CD-2026-0011185,300.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO 0011.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRA 0011.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA BASE 011.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
85,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01brillo gordo 100UD11.551,155.00
    
 
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01brillo verde 300UD49.5514,865.00
    
 
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01cepillo de pared 50UD91.554,577.50
    
 
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01escoba 50UD151.557,577.50
    
 
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01guante de nitrilo 50UD111.555,577.50
    
 
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01guantes de goma L100UD86.558,655.00
    
 
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01guantes de goma M 100UD86.558,655.00
    
 
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES XL 100UD159.5515,955.00
    
 
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER 100UD159.5515,955.00
    
 
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA 50UD46.552,327.50
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
09/02/2026 09:48 (UTC -4 hours)
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